你好,可以的, 没问题
#提问#我们是物流行业,老板装修办公室开回来的水泥专用发票,买瓷砖的专用发票,可以抵扣吗
老师,你好,我们公司是一般纳税人贸易公司,我们有个项目是装修的,收到个人代开的发票是免税普通发票,这样我们就没有进项可以抵扣,这样子有风险吗?
老师,我们是天然气贸易公司,公司装修的柜子,装修费拿回来的专用发票,可以抵扣进项税吗
我司是天然气贸易行业,装修柜子,门这些的拿回来的专票可以抵扣吗
老师,我们是贸易类企业,外单位给我们公司装修直播间,发生的装修施工费用之类的给我们开具的劳务费专用发票,可以用吗?能正常抵扣吗?
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
有不属于公司经营无关的支出不能抵扣进项税这种说法吗
是的没错,这 是有的
同学您好,是的与生产经营相关的可以抵,用于集体福利个人消费的不可以抵扣 不需开专用发票,开了也只能当普票使用的
我们是天然气公司,买柜子,装修费也是用在公司的呢,怎么不能抵扣呢
开始回您了是可以哦
可是税管员说不能抵扣的
他是理解您公司个人用的,还有可能税管员是刚工作。。。。