你好同学,稍等看一下

资料:立达工厂为增值税-一 般纳税人,适用税率为13%。2021年8月发生下列经济业务: 1.2日,从星海工厂购入201#材料500千克,买价60000元,增值税税额7800元。款项已用银行存款支付,材料验收入库。 2.5日,从五金商店购人203#材料20千克,买价400元,增值税税额52元;204#材料5千克,买价100元,增值税税额13元。价款已用现金支付,材料验收入库。 3.10日,用银行存款偿还上月欠东方工厂的购料款56500元。 4. 18日,从大洋工厂购入202#材料300千克,买价30000元,增值税税额3900元。款项用银行存款支付,材料尚未到达。 5.20日,从大洋工厂购人的202#材料300千克到达,并验收入库。 6. 24日,从光华工厂购人201#材料200千克买价24000元,增值税税额3120元,款项尚未支付,材料验收人库。 7.28日,用银行存款支付欠光华工厂购料款27120元。 要求:根据以上经济业务,编制会计分录
某产品制造企业2019年2月发生下列经济业务:1、向新华工厂购进甲材料200吨,单价100元,增值税进项税额2600元,材料已经验收入库,款项已由银行存款支付。2、向下列单位购进甲材料一批,材料已验收入库,货款尚未支付。相关数据如下:单价买价增值税进项税额购货单位数量(吨)300003900光明工厂300100跃华工厂500500001006500合计10400800003、以银行存款1000元支付上述购买甲材料的运杂费。
向八一工厂购进下列材料一批,材料已验收入库货款已由银行存款支付。相关数据如下:单价买价材料名称数量(千克)增值税进项税额乙材料100022602000丙材料510050065合计32525005、以现金支付八一工厂上述材料运杂费33元6、以银行存款偿还前欠光明工厂33900元和跃华工厂56500元的材料款。7、向五兴钢厂购入甲材料500吨,单价120元,增值税进项税额7800元。货款已由银行存款支付,但至月终材料尚未到达。
、向八一工厂购进下列材料一批,材料已验收入库货款已由银行存款支付。相关数据如下:单价买价材料名称数量(千克)增值税进项税额乙材料100022602000丙材料510050065合计32525005、以现金支付八一工厂上述材料运杂费33元6、以银行存款偿还前欠光明工厂33900元和跃华工厂56500元的材料款。7、向五兴钢厂购入甲材料500吨,单价120元,增值税进项税额7800元。货款已由银行存款支付,但至月终材料尚未到达。计算出来做分录
、向八一工厂购进下列材料一批,材料已验收入库货款已由银行存款支付。相关数据如下:单价买价材料名称数量(千克)增值税进项税额乙材料100022602000丙材料510050065合计32525005、以现金支付八一工厂上述材料运杂费33元6、以银行存款偿还前欠光明工厂33900元和跃华工厂56500元的材料款。7、向五兴钢厂购入甲材料500吨,单价120元,增值税进项税额7800元。货款已由银行存款支付,但至月终材料尚未到达。
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
请问咨询什么问题