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公账支付的往来款,互相之间不开发票,这个怎么做账?就一直挂在往来账上吗?

2022-11-11 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-11 16:29

你好,正常的话,这种如果没有发票的话,后期收到钱的那一方还要把钱还回去,才能把这个科目给冲减掉,要么就得开。

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快账用户3225 追问 2022-11-11 16:33

都是老板的两家公司,两家公司的对公账转来转去,不开票的

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齐红老师 解答 2022-11-11 16:34

你好,那就要求咱有一家公司,在收到钱以后,后期还得转回去,要不然这个帐虽然是一个老板的,但是公司就是公司,法人就是法人,还是两回事。

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快账用户3225 追问 2022-11-11 16:48

反正他就是不开票的转来转去

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快账用户3225 追问 2022-11-11 16:48

我做账怎处理呢?

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齐红老师 解答 2022-11-11 16:51

你好,咱就挂到其他应收款或其他应付款里,就可以用这个往来过度就。

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快账用户3225 追问 2022-11-11 16:58

不挂预付,预收这种往来科目是嘛?

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齐红老师 解答 2022-11-11 17:00

你好,预收预付这种事跟咱公司的货款有关系的。所以不要这样。

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快账用户3225 追问 2022-11-11 17:07

我们转出去的往来款怎么做账?

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齐红老师 解答 2022-11-11 17:09

借其他应收款,贷银行存款。

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