你好,需要的这个做原始凭证。

请问,计提工资凭证后面是放,工资表(没签字的)和考情表嘛,,发放的工资表后面直接放签了字的工资表和转款回单嘛
请问出差报销的摆放的顺序是不是:记账凭证→借支单→差旅费报销单→费用粘贴单(票据都贴上面),按这个顺序从上到下摆放? 另外纸质发票和打印的电子发票是贴在粘贴单上还是贴在报销单背面?
请问工资表和考勤表是不是单独存放,不用粘在凭证后面吧
请问老师,这个计提人员工资的记账凭证,后面原始凭证只有一个工资表,是不是工资还没有发放给本人?
请问老师,在做记账凭证时,像采购清单,销售清单,工资册,考勤表这些原始凭证太多了,不可能全部都要作为原始凭证来装订吧?该怎么处理?
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
计提工资的原始凭证。
也要粘在凭证后面吗
对的事的原始凭证需要粘贴到记账凭证后面。
有代账的话是不是也要给他一份
对的,是的是怎么做
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快