你好,正常这种减半儿的,咱直接按照减半之后的金额计提,那就可以,我看你这个像是反冲的,嗯,这样的话也可以,但是后期尽量按照我说的来做简单。
建筑行业异地经营预缴企业所得税印花税附加税等怎么做账务处理
老师请问建筑工程在异地预缴税款怎么做账务处理?谢谢!
老师,建筑服务异地预缴,附加税减半这笔账务处理正确吗?
建筑业异地预缴增值税及附加税的账务处理是?
老师建筑服务异地预缴增值税、城建税及附加完整的分录怎么写?
老师,请问公司注册成立后,产生了费用,但是一直没收入,也没发工资,这在申报时,公司资产总额还是按注册资本申报吗?
老师,请问新的季度企业所得税申报表里面的实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填写?
老师。我把8月份的工资和9月份的工资,都在9月计提可以吗
它的原值和累计折旧会继续在资产负债表上列示,只是它的账面价值(原值607880- 累计折旧607880等于0)会显示为零。说白了,就是账上它已经“不值钱”了,但实际上它还在为公司创造价值。在清算时怎么做账务处理?请列出分录,是借固定资产清理?借累计折旧607880,贷固定资产607880。固定资产清理怎么取数?
老师,您好,我们公司处置了一辆车,固定资产清理最后结转到资产处置损益呢,还是营业外收入支出呢?
请问老师退货的账务处理?怎么做?
建筑企业预缴税款,在多个不同的城市预缴,预缴税款需要怎么做凭证?分明细到不同的工地吗
现金流量表季报 期末现金余额的本季金额和本年累计金额数字是一样的吗?
老师,这个是怎么回事
老师,个体户的个人经营所得税核定征收,具体税务局是怎么核定的?
分录怎么做呢老师
您好,借,税金及附加,贷应交税费。后面跟上二级科目就可以。 然后再借应交税费贷银行存款。