您好,这个是正常的哈

老师,我们单位是分公司,总公司是一般纳税人,当时成立时大厅给核的税种,核定的不是小型微利企业,但是现在有个所得税优惠政策就是,就是年应纳税所得额达不到100万的小型微利企业有优惠政策,这个我们享受不了吗?我填030那个附加标表想点小型微利那个点不了,请老师给解答下
老师帮我看一下,跨区域预缴税款,合同总价是490000万,昨天先开了9万,今天预缴税款,所属期是选择的9月,对吗,增值税附加税,和企业所得税,这个数是对的吗,我怕错了不好改,我们是一般纳税人,选择的是小型微利,
请问,我公司属于小微型企业,也是一般纳税人,公司符合附加税减免政策,当时勾选有误没有享受到,那么这次减免部分退税的话,会影响到高端人才个人所得锐税政策吗?两者会有关联吗?
老师,我们建筑行业,一般纳税人,享受小微政策,但是跨区域预缴税款时,附加税没有减半,这个正常吗
老师,我们是河北企业,一般纳税人小微企业,为什么我在报买卖合同印花税的时候,没有享受减半征收的政策呢?
老师,请问17号是本月申报期最后一天吗
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
为什么呢,之前在其他地方预缴的时候享受了呀
这个是超过10万,这个就不减半了
老师,我们是一般纳税人
对,超过10万,一个月,一般纳税人,附加税不减半
但是我们之前异地预缴的时候也超10万了,也享受了这个优惠政策了
不可能吧,政策只有这一个啊