借营业外支出,贷应交税费四舍五入的差异。这个是增值税的吧。
老师我想问下,当时报税增值税额报税比账上多了8分,账上要怎么调和写分录呢
账上的留底税额比申报表上少了一分钱,怎么做分录调整?
申报系统里未开票收入比实际开具发票的金额少2分,税额比实际开具发票金额多2分。这种分录应该怎么做,账上余额表才能平
申报系统上期未开票收入金额比当期实际开票收入金额少2分钱,而申报系统上期未开票税额又比当期实际开票税额多2分钱。这样应该怎么调整做分录
我想咨询下,账上的金额比申报表上的金额少了2分,怎么调呢?分录怎么做?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票