增值税-120×13%-0.09+800×13%+200×13%+8×13% 消费税800×56%+400×200÷10000+200×36%+200×200÷10000+8×36%+8×200÷10000 你计算一下结果

1.某卷烟厂(增值税一般纳税人)2019年9月份生产销售情况如下:(1)外购烟丝一批,取得的增值税专用发票上注明销售额为120万元;本期期初结存烟丝50万元,本期期末账面结存烟丝120万元,库存烟丝40万元。(2)外购生产用水电,支付价款1.5万元,税金0.09万元。(3)将本月外购烟丝全部投人生产卷烟销售,销售甲级烟400标准箱(每标准条调价格80元),取得销售额800万元;销售乙级烟200标准箱(每标准条调拨价格40)取得销售额200万元。(4)销售给本厂职工乙级烟8标准箱,共计6万元。要求:根据以上业务计算该烟厂本月应缴纳的增值税和消费税。
4.某卷烟厂为增值税一般纳税人,2019年9月的生产销售情况如下。(1)外购烟丝一批,取得增值税专用发票注明销售额120万元;本期期初结存外购烟丝50万元,本期期末账面结存外购烟丝40万元。(2)外购生产用水电共计支付价款1.5万元、税金900元,取得增值税专用发票。(3)将本月外购烟丝全部投入生产卷烟销售,销售甲级烟400标准箱(每标准条调拨价格80元),取得不含税销售额800万元;销售乙级烟200标准箱(每标准条调拨价格40元),取得不含税销售额200万元。(4)销售给本厂职工乙级烟8标准箱,共计取得不含税收入8万元。注:甲类卷烟消费税税率为比例税率56%加0.003元/支;乙类卷烟消费税税率为比例税率369加0.003元/支。【要求】根据以上业务计算烟厂本月应缴纳的增值税和消费税。
4.某卷烟厂为增值税一般纳税人,2019年9月的生产销售情况如下。(1)外购烟丝一批,取得增值税专用发票注明销售额120万元;本期期初结存外购烟丝50万元,本期期末账面结存外购烟丝40万元。(2)外购生产用水电共计支付价款1.5万元、税金900元,取得增值税专用发票。(3)将本月外购烟丝全部投入生产卷烟销售,销售甲级烟400标准箱(每标准条调拨价格80元),取得不含税销售额800万元;销售乙级烟200标准箱(每标准条调拨价格40元),取得不含税销售额200万元。(4)销售给本厂职工乙级烟8标准箱,共计取得不含税收入8万元。注:甲类卷烟消费税税率为比例税率56%加0.003元/支;乙类卷烟消费税税率为比例税率369加0.003元/支。【要求】根据以上业务计算烟厂本月应缴纳的增值税和消费税。
4.某卷烟厂为增值税一般纳税人,2019年9月的生产销售情况如下。(1)外购烟丝一批,取得增值税专用发票注明销售额120万元;本期期初结存外购烟丝50万元,本期期末账面结存外购烟丝40万元。(2)外购生产用水电共计支付价款1.5万元、税金900元,取得增值税专用发票。(3)将本月外购烟丝全部投入生产卷烟销售,销售甲级烟400标准箱(每标准条调拨价格80元),取得不含税销售额800万元;销售乙级烟200标准箱(每标准条调拨价格40元),取得不含税销售额200万元。(4)销售给本厂职工乙级烟8标准箱,共计取得不含税收入8万元。注:甲类卷烟消费税税率为比例税率56%加0.003元/支;乙类卷烟消费税税率为比例税率369加0.003元/支。【要求】根据以上业务计算烟厂本月应缴纳的增值税和消费税。
.某卷烟厂(增值税一般纳税人)8月份生产销售情况如下:(1)外购烟丝一批,取得增值税专用发票注明销售额120万元;本期期初结存烟丝50万元,本期期末账面结存烟丝80万元,本期期末库存烟丝40万元;(2)外购生产用水,取得水厂开具的专用发票,支付价款1.5万元,税金0.045万元;(3)将本月外购烟丝全部投入生产卷烟销售,销售甲级烟400标准箱(每标准条调拨价格80元),取得不含税销售额800万元;销售丙级烟200标准箱(每标准条调拨价格40元),取得不含税销售额200万元;(4)销售给本厂职工同样的丙级烟8标准箱共计6万元。根据以上业务计算烟厂本月应缴纳的增值税和消费税。
请问老师,公司接订单,一般需要给客户公司返利,这种怎么做合规?
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以指导一下在电子税务局怎么操作吗?
老师,你好,我是山西太原,我公司新开立社保户后,新增人后去进行社保申报确认,显示无有效的汇总预处理信息,怎么弄
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以这么操作吗
老师,公司章程的电子档,可以在国家信息公示系统里面下载打印出来么,不需要盖章的
请问公司把不用的车租给了别的公司,怎么给他开发票呢。公司是没有租赁这个经营范围的
老师,您好!医药公司(贸易)型的,正常的资产负债率是多少比较安全
长期待摊费用,本月摊销还是次月
老师,我们公司注销清算期,报表里银行存款还有余额,其他应付款(之前老板支付工资款)还有余额,可以借其他应付款 待银行存款 吗这样操作可以吗?
老师,你好,长期待摊贷方余额越来越多,是不是做错了