你好 这个是包括的,都是在里面的

核定征收个体户,核定的每月10万,是不是季度开超30万普票,也要交增值税
老师我是个体工商户,现在普票免交增值税,专票开了10万含税普票开了40万,这么填报表对吗?
个体户核定10万开票金额 ,这个10万含增值税专票和普票吗
“2023年小规模纳税人,专票,普票均按1%税率开,月销售额10万(含专票),季销售额30万(含专票),普票部分免征增值税,超过了全额按1%缴纳增值税。”老师,如果我们小规模一个月开10万以内的专票和普票都是免税的吗?
如果开30万3个点专票,10万1个点普票,这个是怎么交增值税?按税点分开核算增值税吗?
老师,现在最新的住宿餐饮,得选商品编码选成生产生活服务吗
老师,我们25年6月计提工资 借 管理费用 -工资76800 贷 应付职工薪酬-工资 76800 截止到26年5月28日, 只用对公账户在26年5月份给法人发了3万的工资, 那个税所属期为 :26年5月时,我下个月申报法人工资时,肯定是工资本期收入写3万, 然后法人和股东在26年1-4月个税所属期中还没发放过工资。 1、那我不是26.5月给法人发的工资3万啊,那下个月我申报自然人扣缴端法人工资时,法人 3万的工资收入会交多少个税? 2、要是3万个税交的多了,我能不能让法人退回公司点工资,备注就是多发了退回公司? 3、然后我们25年6月计提的76800元工资,截止到今天,在26.5月份只给法人发了3万工资,,那剩下的工资 76800-3万=46800元,。我是发工资合适?还是直接25年汇算清缴表A105050调增46800合适?要是调增的话是不是只需要交5%企业所得税?我们小规模小微企业,
老师,企业所得税汇算,去年装修费13万,到现在有1万的发票没有收到,纳税调增是哪一行
开了不征税发票不用做收入吗,预付卡销售,预付卡销售和充值! 这笔账没有做,因为没有收到款,怎么办
老师,企业所得税汇算清缴,各类基本社会保证性缴款,是指单位的部分对吗
开了不征税发票不用做收入吗,预付卡销售,预付卡销售和充值! 这笔账没有做,因为没有收到款,怎么办
老师,一个公司,租赁一个房子作为办公地点,需要交什么税
比如我现在做25年的汇算清缴,那26年5月31号之前收到的发票是怎么弄,之前已经暂估了
开了不征税发票不用做收入吗,预付卡销售,预付卡销售和充值!
老师,事业单位幼儿园收取的伙食费需要交增值税吗?
开专票,是要交增值税的,是吧。
是的,这个是要缴纳增值税的 但是跟你核定是不冲突的
比如,我核定开票量月度是10万,如果开了5万的专票,那我还有5万的金额可开,是这样吧
是的,你的理解是正确的