所谓按次是,发生当月申报而不是一年才申报一次

印花税税务局未核定到每月或每季申报,让按每次签定合同时申报。我想问下,是年底最后一次报税,按全年的收入来申报印花税,还是每月按当月收入来报呢,没核有印花税,只有按次申报
我想问一下印花税之前7到9月都是按次申报了然后现在未申报里弹出来说我季度印花税没报,有影响吗,要再报一次吗。
印花税按次申报是,前半年是7个月,每月申报一次,后面一直未申报,年末一次性申报未报的金额。有人知道这样操作可以吗?
所有的印花税的项目都可以减半征收吗,租赁合同的印花税,是一年申报一次的吗,这个申报的金额是按一整年的租金来申报印花税吗
老师,公司前面都没有申报印花税,我可以在8月的时候申报直接把今年的印花税金额一次性填进去嘛
请问老师,上个月企业所得税多计提了,冲回怎么做分录啊
您好,老师,我想问问建筑公司每个员工每天补贴30元餐费,我怎么做比较合适呢?没得票据,如果我把它计入员工工资的补贴中,需要和工资一起申报个税吗?怎么做能避开不申报个税呢?
老师,你好, 开专票金额28939 客户回款28000 差额客户不给了,该怎么做账?
老师企业所得税税负咋算
建筑类会计主营业务成本需要辅助项目核核算吗
老师好,个人代开大额砂石料可以吗,销售砂石料都有哪些要求
老师请问:分公司就地缴纳标识详细说明:增值税为是,是在分公司所在地缴纳对吗?
@朴老师,我们要注销往来得清除,还有应收的明细合计有50万,应付和明细合计也是50万,请问可以互抵么?这些都是付不出去和收不回来的?实操中应该怎么处理?
主办会计在上市公司是什么职位,属于管理层吗
老师,请问贸易出口企业的进项发票是普票的,可以只免税不退税吗,就报关单的某一个明细的进项
有3个月未申报印花税,其他增值税都有申报,增值税对应的印花税,印花税未申报,税务系统未显示异常是属于正常范围内?
增值税对应的印花税是按季度申报的哈。还是建议乘早申报了
也就是说,如果我现在申报就是提前预防或挽回损失?
是的,就是那个意思的哈