你好,按规定是不可以,但是如果为了避免缴滞纳金你可以这样试一下
印花税按次申报是,前半年是7个月,每月申报一次,后面一直未申报,年末一次性申报未报的金额。有人知道这样操作可以吗?
你好老师,我最近申报印花税的时候是把一整年的销售合同金额都申报了,这样可以?税种没有核定印花税,按次申报的
老师,公司以前印花税都是直接申报0,然后现在报是根据合同上的金额直接申报就行了嘛
老师,公司前面都没有申报印花税,我可以在8月的时候申报直接把今年的印花税金额一次性填进去嘛
您好,老师,我们公司从22年开始给员工租宿舍,但是印花税截止目前一直没申报,我想问一下,我可以一次性补交这两年多的印花税吗,按次申报,把这两年多的合同总金额一起申报
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,2024年汇算清缴申报表也填的跟账上一样都错了,这个问题大吗,要更正吗
请问一下老师,招聘外地的新员工,入职时报销他来的飞机票和几天住宿费,是不是要作为福利费,申报个税,还是说不能报销呢
老师好!请问发现上年度管理费用录入数字偏少,想红冲再本年度入管理费用,请问可行吗?其账务处理是?谢谢!
老师,想问一下,事业单位编制合并报表吗,他在编制合并报表的时候是不是与企业编合并报表区别是不抵消内部的未实现损益
老师,专票交的增值税在工商年报里可以填在已交税费那栏吗
凭证在凭证管理里面删了,在记账凭证还显示怎么回事,怎么调整
工程款通过民工工资拿到了,要怎么从民工那里收回来,风险相对转小,请老师给支下招??
老师,6月刚刚注册的小规模公司,7月需要报税吗,没有业务,需要报那些税
公司扣法院诉讼费分录怎么写?
应交税费登在哪个账本?怎么登?单独起一页吗
是说我下个月申报的时候直接把,所有的开票采购金额都给报下就可以了吗
你可以这样试一下,看税务查的严不严了
正常这种情况怎么补啊
到税务大厅补充申报,每月的报每月,但是有滞纳金
如果我直接合并一起报会怎么
看税务查的严不严了
一般情况下如果不专门查是没事的
那我下个月试下,23年有一点这个是不是就不能放进去啊
这个也可以放进去的
好的下个月我试下,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利