借管理费用、福利费等贷应付职工薪酬、福利费, 借应付职工薪酬、福利费贷银行存款
老师,给员工买的商业保险跟给公司的车买的车险都分别怎么做分录入账呢?
老师你好,员工购买了商业保险,出险保险公司赔付的保险金分录怎么做?谢谢
给员工购买商业保险,会计分录怎么写
企业给员工买的商业意外保险,怎么做会计分录
老师,给员工买商业保险分录怎么做
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
72.30日,结转收入类账户。其中,主营业务收入720000元,其他业务收入80000元,投资收益5000元,营业外收入25000元分录+数字
72.30日,结转收入类账户。其中,主营业务收入720000元,其他业务收入80000元,投资收益5000元,营业外收入25000元
70.22日71.25日,摊销应由本月负担的财产保险费300元。
70.22日根据“账存实存对比表”,发现甲材料账上余额比实有数少280元,原因待查。分录+数字
奶牛我们是2023年10月份的时候就卖了的
借:管理费用-保险费,贷:银行存款可以吗
你好,这个是意外保险的吗?如果是的话就不可以啊,这个意外保险没法抵扣所得税。
是意外伤害保险
你好,那就做福利费里面的。