你好 是免税的,填写在第8行的(四)免税销售额

老师您好,请问公司收到税务退回的个税手续费返还的钱,公司是一般纳税人,在填写增值税申报表时应该怎么填写呢?需要在未开票收入6%那一栏填写收入是多少吗?
公司属于医药行业,取的油费专票可以抵扣吗?是公司的车,如果可以抵扣,报税时,这个抵扣金额填在增值税抵扣申报表附表具体的哪一个栏次啊???销售货物对应的那栏吗?感觉不对哦?
一般纳税人物业公司给居民开取暖费是零税率吗?如果报税的时候应该填在哪一栏?填写哪个表呢?
我们是一般纳税人物业公司,收的取暖费应该免税,需要填到增值税减免税申报明细表里吗?
我们是物业公司 一般纳税人, 给超市的开暖气费 专票 应该选这个吗?应该是商业取暖 并不是居民取暖。应该选择哪个?
有人懂统计局的B203财务状况表。统计局的人发了一段文字你好,接工信局通知,填报财务月报时需把控增加值率指标(收入法增加值=固定资产折旧+劳动者报酬+生产税净额+营业盈余),主管部门下达目标值23%,报送数据尽量确保增加值率不低于15%。另外请规范账务归集,扎实做好2026年月度财务报表与年度报表的数据衔接,确保前后数据连贯一致,感谢配合。我都不知道怎么做了
老师您好,去年成立了分公司,分公司独立核算,企业所得税没有合并到总公司申报,应该怎么调整
老师:电商行业,在月报的时候开票和不开票的收入都报了,季度最后一个月统计销项和进项的时候,之前第二月报的未开票收入里有需要开票还没开给对方,那么在第三个月需要交多少增值税的时候,我是不是要把第二个月需要开票的部分加上?
老师,老师,今天是增值税申报最后一天,上期四月留抵进项税额是税务平台后台的0,还是科目余额表上我标红色方框的金额,老师,帮忙看看,谢谢。我好勾进项票,
老师你好,请问一下暂估的原始凭证应该怎么做?
本月冲销了前期的外销发票,比对时出现异常,主表金额是负数跟附表一致,但是提示说本月免税发票金额是0跟附表不一致,强制提交申请了,那现在要等结果吗?还是直接提交缴款?
应收,应付,预收预付正负数代表什么意思呢,可以大白话容易懂理解吗
郭老师,电商出口和一般贸易出口有哪些不一样的地方,需要我们会计申报什么数据,比如申报清单,,,收汇申报
个体户经营者不能申报工资,但可以买社保,买社保公司出部分,能不能列入管理费用
高新技术企业无法区分费用化和资本化,支出全部计入费用化了!后续又形成了无形资产,那这个无形资产以多少价值入账呢?
表四里边没有免税销售额
直接填写在主表那边啊
表一,四免税未开具发票知道了
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
表一填完之后,主表就会自动跳出来了吧
会的,你填写附表一的18,19行,就会在主表出来的