您好,这个是属于公户退的需要

老师,我们使用的是ERP系统,对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款,例如108.9元,有些客户直接转账108元,有些客户会转账109元,不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据,但是客户少转的是不可能转回来的,多转的也不用退给他,这个时候我们系统有一个功能就做抹零,但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作,所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
你好,老师,客户转了5000元到公户,实际拿货1000元,开票按实际拿货金额开,公户多转的款我怎么退?是必须公户退4000元还是其它方式也可以退?
老师,请问下帮客户多开票,比如说客户拿货5000元,销售出库单也是5000元,实际我们销售收款到账4800元,多的200元要退给客户,这个也怎么入账呢,是做内账
老师,银行收到客户1000元,其中有我们的货款800元,要退120给客户,我们开票税金80元,但是客户再用需退给他的120元抵扣了20元以前的应收账款,实际我们只退了100元给客户!这个情况的凭证我怎么做?谢谢!
我们之前跟一个客户的业务,16年的一个合同,开了170000万的发票(当时还没有结算),实际结算金额为153900元,回款金额也是170000元,现在客户想让我们把之前多余的10000多的款给退了,但是我们发票当时也开的是170000元,现在这笔业务怎么处理,是否可以把之前的发票冲红,然后退款呢?电子税务局都查不到那笔发票,这个业务怎么处理比较好
工商年报手机收不到验证码怎么回事换手机号也收不到怎么回事
母公司与子公司共同控股另子公司,该子公司属于母公司全资子公司吗
专项扣除一定要单位录入才能即时抵扣吗?,个人在个人所得税APP录入的抵扣不了?
26年做25企业所得税汇算清缴 ,25年 5/31号之前有发 24年 10月 12月工资 ,那么实际工资薪金发生额怎么要扣掉24年的 +25年1月的吗
老师,以前年度发生的广告费,现在要做进项税额转出,账务处理怎么做?
您好老师,残保金里申报的工资总额数据具体怎样算?
甲方抵扣商超券 相当于甲方把工程款打给超市 办购物卡的时候超市开免税发票给我们 然后免税发票去年已经入了成本 现在汇算清缴需要调增吗
老师您好,我公司是做装修的,可以按工程完工了做收入吗?做收入时报增值税。
有些间接费用记入到制造费用,最后反正也是转到生产成本里面,为什么不能直接放生产成本里面呢
税法规定企业生产设备折旧年限,我们公司买切割机,折旧几年
直接退4000还是全额退回去,再让客户按实际的货款重新转款呢
是直接把4000退回去就可以的了