你好 (1)3日,销售给甲企业A产品100件,单价500元/件,计50000元;B产品200件,单价500元/件,计100000元。增值税销项税额共计19500元。收到转账支票1张,号码834560存入银行。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) (2)5日,销售给乙企业A产品200件,单价500元/件,计100000元,增值税销项税额13000元。货款尚未收到。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) (3)8日,销售给甲企业B产品300件,单价500元/件,计150000元,增值税销项税额19500元。收到银行承兑汇票1张,号码IC0453。 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) (4)11日,支付广告费100000元,开出转账支票1张,号码244625。 借:销售费用,贷:银行存款 (5)13日,以现金支付销售产品运费500元。 借:销售费用,贷:库存现金 (6)16日,销售给乙企业B产品20件,单价500元/件,计100000元,增值税销项税额13000元。购货方已预先汇来货款100000元,收到产品后开来1张3个月的商业承兑汇票补付余款,号码1C0873。 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:应收票据 ,贷:预收账款

(6)16日,销售给乙企业B产品200件,单价500元/件,计100000,增值税销项税额13000元。购货方已预先汇来货款100000元,收到产品后开来1张3个月的商业承兑汇票补付余款,号码C0873。
3日,销售给甲企业a产品100件,单价500元一件,计50000元;b产品200件,单价500元一件,计100000元。增值税销项税额共计19500元,收到转账支票一张,号码0834560,存入银行
3日,销售给甲企业A产品100件,单件500元/件,计50000元B产品200元件,单价500/件,计100000元。增值税销项税额共计19500元。收到转账支票1张,号码0834560,存入银行。
写出以下产品生产业务的会计分录。(二)实训资料某企业为一般纳税人,20x5年8月发生以下有关销售的经济业务。(1)3日,销售给甲企业A产品100件,单价500元/件,计50000元;B产品200件,单价500元/件,计100000元。增值税销项税额共计19500元。收到转账支票1张,号码834560存入银行。(2)5日,销售给乙企业A产品200件,单价500元/件,计100000元,增值税销项税额13000元。货款尚未收到。(3)8日,销售给甲企业B产品300件,单价500元/件,计150000元,增值税销项税额19500元。收到银行承兑汇票1张,号码IC0453。(4)11日,支付广告费100000元,开出转账支票1张,号码244625。(5)13日,以现金支付销售产品运费500元。(6)16日,销售给乙企业B产品20件,单价500元/件,计100000元,增值税销项税额13000元。购货方已预先汇来货款100000元,收到产品后开来1张3个月的商业承兑汇票补付余款,号码1C0873。
3日,销售给甲企业A产品100件,单价500元/件,计50000元;B产品200件,单价500元/件,计100000元。增值税销项税额共计19500元。收到转账支票1张,号码0834560,存入银行。
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老师,报关单上10月25日申报的。到现在还没有出口日期。是不是还不能申报收入是吧?税务系统没有推送过来。我们一般报收入按报关申报月份,还是出口月份?
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