同学你好,可以先盘点全部资产作为期初数据建账,后续再根据发生业务票据编制凭证记账,每月与管钱的老板对账就行了。

老师,您好!我是新手,刚入职了一个会计工作,我们老板是个体工商户,后面又开了六家店(用的不同的人注册的个体工商户),但资金什么都是他一个人的。因为发展需要,有一些要投标的项目必须要用大公司去投标,后来就注册了一个500万的一般纳税人公司,以前这边没有会计,只有一个外账报税的,现在老板请我来做专职,像这种情况全盘帐要怎么做?是以连锁店的哪种方式还是每个店独立核算独立报税,不去管那个一般纳税人的帐?而且老板还需要两套帐,我该怎么做?
老师,你好,我今天入职了一家运输公司的主办会计,老板要求我帮他建现金帐,往来帐和成本核算等。据我了解是两个人的合伙公司,其中一个老板是管钱的,他不做现金账,另一个老板要求我帮他建账,我应该怎么做?
老师,你好,我刚入职一家运输公司做内账会计,一般纳税人。他们是合伙企业,其中一个老板做出纳,实际上这家公司有两个账号,一个公账,一个私账。之前的会计把出纳的往来全部做成了其他应付款,使得库存现金出现了大量的红字。我仔细翻看了她做的凭证,认为是出纳从私账里转钱到公账里,让这家公司的资金滚动起来。那么分录应该是借银行存款,贷库存现金。对不?但是我不知道摘要里写什么?银行回单里填了往来?对吗?摘要该怎么填?
老师,你好,我刚入职一家运输公司做内账会计,一般纳税人,合伙,我公司有两个账号,一个公账,公私规定银行存款。一个私账,私账的进出规定是库存现金现现情况是这样的,有一个老板拿出20万给公司资金周转,他说进公账,另外一天老板拿出10万给公司资金周转,他说进私账,而且都在同一天发生这件事情。你帮我看下这样做分录对吗?借银行存款20W,贷其他应付款一一xx㐅20w,另一个借库存现金10W,贷其他应付款一一x㐅x10W
老师,我是一家运输公司的内账会计,我公司是一般人,合伙制,其中一个老板他有13部运输车,和另一个老板合伙组成一家运输公司,他们合伙投资又买了9部车子。那个老板的车子他就称为私车,有车的老板跑业务,另一个老板兼出纳,但不登账,公司有一个公账,一个私账,私账是兼出纳的老板名字,与她个人的钱没关联。私账里的钱都是公司的库存现金,用于支付零星开支和没有正规发票的支出。现在是这种情况,有车子的老板转钱给出纳,是私车维修费7800元和空调衍理费61380元,进入私账。这笔业务怎么写分录?
老师您好,请教一下,新公司是不是有弥补亏损这一说,一般可以弥补几年,小规模纳税人。谢谢老师
老师好!公司是一般纳税人建筑工程公司,4月份有开普通发票工程服务3%,也有开9%的工程服务专票,那增值税怎么申报呢?应该怎么勾选抵扣进项呢,税负率1.2%
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
他还有之前的帐怎么建?也就是说5月至10月的都是零乱的。
同学你好,这样的话,之前的账就不好处理了,只能让对方提供票据或者其他手续比如银行对账单等来核对一下。
如果我整理了之前账,可以问他要额外的报酬吗?
同学你好,可以问他要额外的报酬的。
我还想问下,那个管钱的老板不用要求她登现金日记账和银行存款账吗?
同学你好,可以不用登记的,如果登记更好一些。
@王雁鸣老师,你好,我是昨天那个入职一家运输公司的会计,我再问下,这家公司的业务收入,一下走公账,一下又走私账,那我怎么帮他建账?
他还有些账是左手出,右手进,这个怎么弄?
同学你好,可以征求老板意见,建一套账,把私户也记入账内,来建账处理。
同学你好,有些账是左手出,右手进,这个也记入账内,根据单据,编制凭证,记账处理即可。
老师,你的意思就是不管是什么,根据单据都做凭证,都记账就可以了,是这样理解吗?
同学你好,是的,就是这样理解。