同学你好,扣除的这一部分,不需要客户开发票,直接根据双方确认的文件,或者贵方开红字发票,做坏账冲销就行。

老师好,我公司实际销售给客户100吨的产品,因貭量问题在结算开票前客户己将这部分产品扣了10吨,所以开票按扣除后的90吨开具了,问扣除的10吨我公司怎么帐务处理
产品质量有问题,客户要我们在开票金额中扣除,扣除的这一部分需要客户开发票给我们,然后做坏账冲销吗
已经开票给客户,客户由于产品质量扣除了一部分货款,实际收到的钱和开票金额不符合,这种怎么做账务处理?是做销售折让还是坏账处理好点?
已经开票给客户,客户由于产品质量扣除了一部分货款,实际收到的钱和开票金额不符合,但是客户不愿意开红冲发票给我们,我们需要怎么做账呢?会计分录是什么?
老师,我们开给客户发票很久了,现在质量问题需要扣一万,那现在是全部冲红重新开好还是就冲掉一万好?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师你好,客户是在我们已经开票的金额中直接扣除的,这种怎么做账会好点?实际收到的钱跟开票不符合
同学你好,在已开的发票里直接扣除了,这样做账可以按销售折扣处理,也可以转营业外支出,或者冲坏账准备,如果对方不出具任何手续,可以自己写个说明做账处理。借:财务费用,营业外支出,或坏账准备,贷:应收账款。