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麻烦做一下这个题 谢谢谢谢

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2022-11-12 19:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-12 20:23

你好同学,这个题目有些地方出的有点问题

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齐红老师 解答 2022-11-12 20:23

等我一一给你解答一下

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齐红老师 解答 2022-11-12 20:26

1,那60万应该计入厂房成本中,所以需要把这部分材料成本从产品中调整出来,由于只有700万销售了,所以需要知道这700的成本中要分60万多少比例的成本,而从题中分不出来。

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齐红老师 解答 2022-11-12 20:27

2,属于职工福利,应该将进项税转出,借:固定资产6500,贷:应交增值税-进项税额转出6500

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快账用户3380 追问 2022-11-12 20:29

应该没问题吧 谢谢老师 继续回答一下后面

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齐红老师 解答 2022-11-12 20:29

3,边角料销售也要确认销项税 借:其他业务收入1040 贷:应交增值税-销项税额1040

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齐红老师 解答 2022-11-12 20:32

4,管理不善需要做进项税转出 借营业外支出780 贷:应交增值税进项税额转出780

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齐红老师 解答 2022-11-12 20:36

5,要确认销项税 借:长投5.2 贷:应交增值税-销项税额5.2

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快账用户3380 追问 2022-11-12 20:49

谢谢还有几个问

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快账用户3380 追问 2022-11-12 21:00

还有四个问呜呜

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齐红老师 解答 2022-11-12 21:09

哦刚刚在开车不好意思

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快账用户3380 追问 2022-11-12 21:14

没事你开车注意安全哈哈

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齐红老师 解答 2022-11-12 21:17

6,管理费用中招待费要在所得税上纳税调增80-8700*0.5%=36.5,研发费加计扣除100*0.75=75万,资产减值纳税调增20万。

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齐红老师 解答 2022-11-12 21:18

7,投资收益纳税调减100万

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齐红老师 解答 2022-11-12 21:20

8,公益捐赠纳税调增=300-1238*0.12=151.44万,赞助纳税调增=30万,滞纳金罚款纳税调增18万

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齐红老师 解答 2022-11-12 21:21

9,利息费用纳税调增38-500*5%=13万

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你好同学,这个题目有些地方出的有点问题
2022-11-12
您好,会计分录如下: 1、借:制造费用 30000 管理费用 10000 贷:银行存款 40000 2、 借:原材料 10000 应交税费 1300 贷:应付账款 11300 3、 借:固定资产 100000 应交税费 13000 贷:应付账款 113000 4、 借:营业外支出 5650 贷:原材料 5000 应交税费 650 5、 借:在建工程 20000 贷:原材料 20000
2021-09-27
你好,日回报率标准差3% 下限分布1.65标准差 预期回报率0.1% 下界为3%×1.65-0.1%,C
2022-06-09
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍等
2021-12-13
借,银行存款  港币 贷,银行存款   人民币 借,辖内往来 贷,汇出汇款 借,资产减值损失 贷,贷款减值准备l 借,应收利息  贷,利息收入
2021-11-01
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