你好同学,这个题目有些地方出的有点问题
如果公司注册到A城市,在B城市实际经营可以吗?
老师,你好,我想请问一下,我是养殖虾的农户,现在有个合作商户他要用他的对公账户的钱打给我个人私户,然后让我给他开票,那么这里面涉及哪些税费呢?
个体户没有资质可以做工程施工吗
请问律师申报的工资薪金收入,应该是以本月开票收入申报还是到账金额申报
老师客户要开普票,我们是一般纳税人,是加税点给他开划算还是用小规模划算
我公司购了一条轮船,从私人那里转过来,没有发票只有合同,怎么入帐?根据合同金额入帐,每月计提折旧,到汇算清缴纳税调整?还是不做?
老师,请问现在企业欠税共200多万,已经停止正常经营,属房地产相关企业,这个时候股东要转让股权,且为折价转让,是不是很难通过?谢谢
老师你好,公司直接支付培训机构的培训费怎么做分录?开了发票怎么做分录?具体点
电子银行承兑汇票接收有风险吗?有费用吗?要怎么看票有没有问题?
老师,在哪里查看留抵的进项税额
等我一一给你解答一下
1,那60万应该计入厂房成本中,所以需要把这部分材料成本从产品中调整出来,由于只有700万销售了,所以需要知道这700的成本中要分60万多少比例的成本,而从题中分不出来。
2,属于职工福利,应该将进项税转出,借:固定资产6500,贷:应交增值税-进项税额转出6500
应该没问题吧 谢谢老师 继续回答一下后面
3,边角料销售也要确认销项税 借:其他业务收入1040 贷:应交增值税-销项税额1040
4,管理不善需要做进项税转出 借营业外支出780 贷:应交增值税进项税额转出780
5,要确认销项税 借:长投5.2 贷:应交增值税-销项税额5.2
谢谢还有几个问
还有四个问呜呜
哦刚刚在开车不好意思
没事你开车注意安全哈哈
6,管理费用中招待费要在所得税上纳税调增80-8700*0.5%=36.5,研发费加计扣除100*0.75=75万,资产减值纳税调增20万。
7,投资收益纳税调减100万
8,公益捐赠纳税调增=300-1238*0.12=151.44万,赞助纳税调增=30万,滞纳金罚款纳税调增18万
9,利息费用纳税调增38-500*5%=13万