你好同学,这个题目有些地方出的有点问题

如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做
公司12月4日买了一个31万的车,本月开出去25万的6个点专票,请问一下,还要交多少税
给房主对公转房租是2025年7月份,开房租发票的合同里可以写从2025年1月1日到2025年12月31日吗?这样开一整年好开
按最低工资缴纳社保踩红线,要求按实际工资缴纳,成本太高,按多少踩既不踩红线又不触发风险提示
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗? 还是说要求生育津贴全部给我,不要补贴800块呢,
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
等我一一给你解答一下
1,那60万应该计入厂房成本中,所以需要把这部分材料成本从产品中调整出来,由于只有700万销售了,所以需要知道这700的成本中要分60万多少比例的成本,而从题中分不出来。
2,属于职工福利,应该将进项税转出,借:固定资产6500,贷:应交增值税-进项税额转出6500
应该没问题吧 谢谢老师 继续回答一下后面
3,边角料销售也要确认销项税 借:其他业务收入1040 贷:应交增值税-销项税额1040
4,管理不善需要做进项税转出 借营业外支出780 贷:应交增值税进项税额转出780
5,要确认销项税 借:长投5.2 贷:应交增值税-销项税额5.2
谢谢还有几个问
还有四个问呜呜
哦刚刚在开车不好意思
没事你开车注意安全哈哈
6,管理费用中招待费要在所得税上纳税调增80-8700*0.5%=36.5,研发费加计扣除100*0.75=75万,资产减值纳税调增20万。
7,投资收益纳税调减100万
8,公益捐赠纳税调增=300-1238*0.12=151.44万,赞助纳税调增=30万,滞纳金罚款纳税调增18万
9,利息费用纳税调增38-500*5%=13万