借,管理费用800 贷,库存商品800

(1)购买办公设备3台,每台单价12000元,同时,发生运输费用3000元。以上款项已通过银行转账方式支付,不需要安装即投入使用。(2)收到上级单位无偿调入某种专用设备,估计价值5000元。(4)对固定资产计提折旧,共计52000元。5)将一固定资产转让给某公司,出售价款为35000元,该公司已用银行存款付讫。出售时该固定资产原值为60000元,已计提折旧15000元,用银行存款支付清理费2000元。按规定该固定资产出售的净收入应上缴国库。耍求:根据上述经济业务编制会计分录。
某行政单位2019年发生如下经济业务:(11)有关部门从仓库领用办公用品800元。(12)经批准从其他单位无偿调入一台专用设备,评估价为36000元(13)经批准出售一台不需要的办公设备,原价40000元,已计提折旧为18000元,出售30000元,款项尚未收到。(14)收到上述出售办公设备的价款30000元,款项存入开户银行。(15)通过开户银行将收到的出售价款30000元上缴财政。要求:根据以上资料,为该单位编制有关的会计分录。
2.资料:2×19年,某事业单位发生与固定资产相关的经济业务如下:4)12月10日,经批准从乙单位无偿调入汽车一辆,调出方的账面价值为 300 000y 元。因调入车辆发生的相关费用为8000元,以零余额账户支付。 5)12月20日,经有关部门批准有偿转让不再使用的专用设备一台,该设备原值为300 000元,已经计提折旧180 000 元;按照评估价格出售,获得出售价款 150 000 元,存入银行;以银行存款支付有关拆卸费、运输费3 500元;将出售该设备的净收入上缴国库。 (6)12月31日,经批准对外捐赠一项设备,该设备账面余额为300 000元,已计提折旧100 000元,捐赠过程中以银行存款支付相关费用9000元。 要求:编制上述经济业务的财务会计分录。
某事业单位2020年发生如下经济业务:1.收到单位零余额账户代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,其中列示单位收到财政授权支付用款额度95000元。2.通过财政授权方式购入一批办公用品计5900元。办公用品已验收入库。3.以现金向单位业务人员郑某预支差旅费2000元。4.通过财政直接方式购买一台办公设备计50000元。办公设备已收到并投入使用。5.通过财政直接支付方式购买一专利权,购入的专利权达到了预定用途,实际成本为65000元。6.接受其他单位移交的公共基础设施,该公共基础设施的账面价值为180000元。7.计提固定资产折旧8700元。8.年终,本年度财政直接支付实际发生数为86500元,当年财政直接支付用款额度为86900元,单位存在尚未使用的财政直接支付用款额度400元(86500-86900)。9.有关部门从仓库领用办公用品800元。10.经批准从其他单位无偿调入一合专用设备,评估价为23000元。11.经批准出售一台不需要的无形资产,原价60000元,已摊销50000元,出售5000元,款项尚未收到。要求:根据以上资料,为该事业单位编制有关
某事业单位2020年发生如下经济业务:1.收到单位零余额账户代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,其中列示单位收到财政授权支付用款额度95000元。定。接受委打2.通过财政授权方式购入一批办公用品计5900元。办公用品已验收入库。斗目。3.以现金向单位业务人员郑某预支差旅费2000元。用时,按照实4.通过财政直接方式购买一台办公设备计50000元。办公设备已收到并投入使用。5、通过财政直接支付方式购买一专利权购入的专利权达到了预定用途,实际成本为成本,借记65000元。6.接受其他单位移交的公共基础设施,该公共基础设施的账面价值为180000元。7.计提固定资产折旧8700元收(人库),8.年终,本年度财政直接支付实际发生数为86500元,当年财政直接支付用款额度为法可靠确定86900元单位存在尚未使用的财政直接支付用款额度400元(86500-86900)。9.有关部门从仓库领用办公用品800元10.经批准从其他单位无偿调入一合专用设备,评估价为23000元11.经批准出售一台不需要的无形资产,原价60000元,已摊销50000元,出售
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
借,固定资产36000 贷,营业外收入36000
借固定资产清理22000 累计折旧18000 贷固定资产40000 借,应收账款30000 贷,固定资产清理22000 资产处置损益8000
借,银行存款30000 贷,应收账款30000
借应交财政款30000 贷银行存款30000