你好学员,具体哪里不清楚

甲公司20×8年5月20日购入一台机器设备并投入使用,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为200 000元,增值税税额为26 000元。因产品转型,2×11年5月28日,甲公司将该机器设备出售给乙公司,开具的增值税专用发票上注明的价款为160 000元,增值税额为20800元,出售时,该设备已计提折旧38 800元,已计提减值准备4 000元,甲公司以银行存款支付该设备拆卸费用5 000元。 要求:编制上述业务相关的会计分录。
8.企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。有关购入需要安装的生产用设备的经济业务如下: (1)20x8年12月20日购买生产用设备一台,价款300 000元,增值税款为39 000元,款项均以银行存款支付,直接进行安装。 (2)安装过程中领用本企业产品70 000元,应付安装工程人员薪酬30 000元。 (3)安装工程于20x8年12月31日完工,交付使用。 (4)该设备预计使用8年,预计净残值率5%,该设备使用6年后出售,售价150 000元,增值税款为19 500元,款项已收到存入银行。该设备出售时已累计计提折旧285 000元,无减值。要求:编制转入清理、出售和结转处置损益的分录。 请问第4问如何做
4.某企业本月固定资产发生下列有关经济业务: (1)用不需用设备一台对外捐赠,原值26 000元,已折旧10 000元,设备的实际价值4000元,已计提固定资产减值准备12 000元。捐赠时对固定资产拆卸,发生清理费500元,用银行存款支付,应负担工资费用600元。 (2)期末对一台老车床计提减值准备,车床原价30 000元,已折旧15 000元,车床可收回价值3 000元,计提减值准备12 000元。 (3)经批准对企业用的一台固定资产进行报废清理,原价80 000元,已折旧65 000元,已计提减值准备10000元,固定资产的账面价值为5000元 做会计分录
某行政单位2019年发生如下经济业务:(11)有关部门从仓库领用办公用品800元。(12)经批准从其他单位无偿调入一台专用设备,评估价为36000元(13)经批准出售一台不需要的办公设备,原价40000元,已计提折旧为18000元,出售30000元,款项尚未收到。(14)收到上述出售办公设备的价款30000元,款项存入开户银行。(15)通过开户银行将收到的出售价款30000元上缴财政。要求:根据以上资料,为该单位编制有关的会计分录。
2.资料:2×19年,某事业单位发生与固定资产相关的经济业务如下:4)12月10日,经批准从乙单位无偿调入汽车一辆,调出方的账面价值为 300 000y 元。因调入车辆发生的相关费用为8000元,以零余额账户支付。 5)12月20日,经有关部门批准有偿转让不再使用的专用设备一台,该设备原值为300 000元,已经计提折旧180 000 元;按照评估价格出售,获得出售价款 150 000 元,存入银行;以银行存款支付有关拆卸费、运输费3 500元;将出售该设备的净收入上缴国库。 (6)12月31日,经批准对外捐赠一项设备,该设备账面余额为300 000元,已计提折旧100 000元,捐赠过程中以银行存款支付相关费用9000元。 要求:编制上述经济业务的财务会计分录。
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项