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我公司是有限合伙人,其中一位法人借了公司2000元,当时的账务处理是: 借:其他应收 20000 贷:银行 20000 但是法人不打算还这2万,想到年末的时候用分红的金额冲掉,请问年末的时候账务处理应该怎么做?

2022-11-13 12:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-13 12:37

同学你好,年未时,借:利润分配,20000元,贷:其他应收款,20000元。

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快账用户8546 追问 2022-11-13 12:38

然后未分配利润贷方还有余额的时候合伙人在分配利润,各自缴纳个税吗?

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齐红老师 解答 2022-11-13 12:40

同学你好,未分配利润贷方还有余额的时候,合伙人分配利润,各自缴纳个税的。

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同学你好,年未时,借:利润分配,20000元,贷:其他应收款,20000元。
2022-11-13
你好,你要有对应的发票才可以
2022-02-13
您好,账务处理是没有问题。若年末未收回,是需要按分配申报个税。
2020-12-03
同学您好,您是个体工商户的,这影响不大,他本来就只交经营所得个人所得税
2020-11-30
如果说你是个体工商户没有问题,这个个体工商户他本身不是属于法人性质,这个老板他本身就是承担无限连带责任。
2020-12-01
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