您好,那你就是 借 其他应收款 贷 银行存款
我让别人帮我们单位装修,我要给他们钱,是要付给他们的钱,但是还没付。金额是16000怎么做分录
老师你好!我们公司是新注册的,注册资本金是由别人垫付的,现在已经从帐户里取出还给垫付的人了,这个凭证怎么做呢
公司买了对方的服务,但是对方没有开票给我,我还把钱给人家了从银行公户把钱给人家了 我怎么做分录?
代别人从公户订货,别人给我们现金,但是现金还没给,银行的钱已经付了,分录怎么做
我们帮别的公司代扣了几个人的保险,这个钱怎么给我们好,直接用他们现金户转我们现金户不,另外我们代缴保险了,但是不发工资这块怎么做账
老师商贸行业的存货可以做跌价准备吗?分录如何做?需要准备什么材料?
房东不愿意开发票,就有合同能作为成本计入吗?还是必须开发票
投资比例大于 50%,是不是就得编合并报表了
统计报表要怎么编制呢?逻辑关系和公式技巧是怎么样的?
老师 我们单位和另一个单位想一起买一个冰柜 共用 储藏氢气瓶 想问一下会计上怎么处理比较好
老师 公司要注销了,报表也跟干净,现在问题是未抵扣哪里加税合计20多万(13%)未抵扣的发票。公司已经停产了不对外开票。注销会不会被发现。
小规模,研学公司,收取课程服务费,其中有用1餐,餐厅是和别人合作的, 有2种情况 第一种 公司给客户开用餐费和课程服务费,第二种情况 餐厅直接开给客户 款又打给公司, 第一种 做的 借银行存款10 贷 主营业务收入 6 代收代付 预付款 4 这么做对吗? 第二种 怎么搞,要依哪种才是对的?
承租⼈的下列会计处理中,正确的是()A.将该租⼊资产作为⾃有固定资产⼈账B.将该租⼊资产的维修费⽤予以资本化C.不对租⼊的资产计提折旧和减值处理D.发⽣的可变租赁付款额计⼊当期损益老师这个题为什么选C?D错在哪里
您好,老师,这个A选项应该怎么理解呢?
银行存款对不上并且之前的会计没有做,做了个银行余额调节表,那分录应该怎么做呢
也订货了,这个也要体现
收到货物了吗请问
没有刚定了
那这个给钱了没啊