学员你好,分录如下 借*应付职工薪酬2000*20*1.13=45200 贷*原材料2000*20=40000 应交税费-增值税-进项税额转出5200 借*管理费用等45200 贷*应付职工薪酬45200

某企业核算批准后的存货毁损净损失,下列各项中,计入管理费用的是()。A:由自然灾害造成的损失B:应由保险机构赔偿的损失C:应由责任人赔偿的损失D:管理不善造成的损失某增值税一般纳税人因管理不善毁损库存原材料一批,其成本为200万元,经确认应转出的增值税税额为26万元;收回残料价值8万元,收到保险公司赔偿款112万元。不考虑其他因素,经批准企业确认该材料毁损净损失的会计分录是()。(答案中的金额单位用万元表示)A:借:营业外支出106B:借:管理费用106C:借:营业外支出80D:借:管理费用80
1、某企业原材料采用实际成本核算。2021年6月29日该企业对存货进行全面清查。发现短缺原材料一批,账面成本12000元,已计提存货跌价准备2000元。经确认,应由保险公司赔款4000元,由果实人员赔款3000元。假定不考虑其他因素,计算存货清查业务应确认的净损失2、某企业材料采用计划成本核算。月初结存材料计划成本为200万元,材料成本差异为节约20万元,当月购入材料一批,实际成本为135万元,计划成本为150万元,当月领用材料的计划成本为180万元。计算当月结存材料的实际成本3、某企业为增值税小规模纳税人,本月购入甲材料2060千克,每千克单价50元(含增值税),另外支付运杂费3500元,运输途中发生合理损耗60千克,入库前发生挑选整理费用620元。计算该批材料入库的实际单位成本4、某企业采用月末一次加权平均法计算发出原材料的成本。2021年9月1日,甲材料结存300千克,每千克实际成本为15元;9月10日购入甲材料450千克,每千克实际成本为20元;9月25日发出甲材料600千克。计算9月发出甲材料成本
23:29<存货核算(2)20.简答题【资料】某公司年末对库存材料进行清查,发现以下情况:(1)盘盈甲材料20吨,单位成本为500元/吨。(2)盘亏乙材料200千克,单位成本为10元/千克。(3)盘亏丙材料400米,单位成本为30元/米。(4)盘亏丁材料50吨,单位成本为1000元/吨。经过调查,以上盘盈盘亏的原因如下:甲材料是由于收发计量造成的;乙材料属于一般经营损失;丙材料是由于保管员王某的过失造成的,判定由其赔偿800元,其余的作为企业的损失;丁材料是由于企业失火造成的,由保险公司赔偿35000元,残料价值为2000元,其余由公司承担。【要求】写出以上材料清查的会计分录(不考虑税金)。输入答案
(9)22日,从国外进口原材料一批,到岸价格480000元,进口关税120000元、进口值税78000元,均以银行汇票支付,以转账支票支付该批产品国内铁路运费900元,并取瓢增值税专用发票,增值税900元;海关开具的完税凭证和增值税专用发票均已认证。(10)25日,将其作为原材料购进的钢材领用一批出库,用于2007年建造的职工宿 的维修,出库单列示出库数量20吨,每吨实际采购成本2000元(不含税);该公司因管不善造成钢材损失,实际成本为380000元(不含税),经与保险公司协商,应由保险公司 赔偿80%的货物损失。钢材已抵扣增值税。 (11)28日,出口产品取得销售收入折合人民币1400000元,出口销售产品生产成本 为920000元(其中免税购进原材料价格400000元),申请退税单证齐全。
(10)25日,将其作为原材料购进的钢材领用一批出库,用于2007年建造的职工宿舍的维修,出库单列示出库数量20吨,每吨实际采购成本2000元(不含税);该公司因管理不善造成钢材损失,实际成本为380000元(不含税),经与保险公司协商,应由保险公赔偿80%的货物损失。钢材已抵扣增值税。怎么写会计分录?
老师你好,房地产开发企业,老项目,增值税缴纳和收入确认,需要在同一时间嘛,有相关法规条例嘛
老师,农民专业合作社建大棚属不属于固定资产?
老师,请教一下,建筑劳务公司。是项目老板挂靠在公司里面的。发劳务款。这次6月15日之前已申报工资表个税44000元,但来劳务款49200元,像这样是不怎么可行的吧?来的劳务款和工资表相差5200元,项目老板说是这几次到款都会有多的,但最后会把这每次多到的劳务款,发出去。实际工作中,这样操作可行吗。
你好,中小企业会计准则,有些企业出租厂房,为什么没计入投资性房地产科目核算
过滤器设备过了质保期,现在设备漏水需要维修,开维修服务发票大类开什么?
老师,买个厂房,土地款计入了无形资产里面,什么时候开始摊销。摊销到哪里?
卖防伙门要增加什么样的经营范围
老师你好,人民法院判我司退对方公司诉讼费,请问需要让对方公司开发票吗
承包芦苇塘,卖芦苇,卖养的螃蟹水产,享受企业所得税减免,按照政策通常需要留存备查哪些资料呢
老师我们是广西的在广州注册一家新公司现在工商银行都弄好了也签订三方协议了,社保单位编号也有了,现在为了方便在网上办理社保CA怎么办理
借*其他应收款38000*1.13*0.8=34352 管理费用38000*1.13*0.2=8588 贷*原材料38000 应交税费-增值税-进项税额转出38000*0.13=4940