第一你们的印花税补申报就行了,第二这个专票是可以接收的。
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
老师,我们2020年是小规模纳税人,,2021年1月变更为一般纳税人,2020年7月从奔驰汽车销售商处购买一辆奔驰车,价税合计8128000元,税款93507.6元。从银行付给销售商381680.25元,现金付定金20000元,销售商已给我公司开具发票;同时我公司与奔驰租赁有限公司签订融资租赁与保证合同,融资成本总额为413608元,融资费用总额71572.32元,还款金额总额485180.32元,租期36个月,月还租金1988.12元,由银行每月划扣,奔驰公司开具的发票为融资售后回租利息 。2021年7月提前结清还款总额424752.84元,奔驰租赁公司开给我公司两张发票,一张为融资租赁售后回租利息784.36元,另一张为提前结清手续费12348.60元。2021年7月,我公司将该车以61万元卖给个人。请问老师,这整个过程如何做账务处理?
老师,公司2021年购了十台大巴车,签订了购销合同,一共400多万,未申报印花税;我们是小规模,对方给我们购车款开具的专票,这两件事情有风险吗?该怎么处理
15:49<问答详情15:43问答详情23:52:28后或5次对话后问题结束15:35问答详情23:59:30后或5次对话后问题结束你好,小规模纳税人,如果开具200万元3%的专票,相应成本票才90万左右,合理吗?娜娜呢52023-07-0315:34发布21次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师您好,这个是不合理的了这个2023-07-0315:34为什么呢?娜娜呢52023-07-0315:35发布65次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,你这个收入是什么的,你的毛利润很大,不一定是合理不合理啊,你看下你实际情况。2023-07-0315:38假如我们购进了一批电缆配电类得成本花了90万,然后我们把这些包装一下在配点东西往外卖,在加上人工安装以及服务给开发票200万,是否可以呢?娜娜呢52023-07-0315:46发布26次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师同学你好这个利润是不是高一点了那利润高了会有什么风险呢?
想问一下,我们集团下有个子公司开展了一个抖音推广的一个业务,金额有两个多亿元,我们现在收到税局的通知,让我们就以下几个问题答复他们 1.发票开具内容(*信息技术服务*信息服务费)与实际经营业务不符。(我们签订的合同里面写抖音发布内容) 2.购销业务未支付未收取的款项数额较大 3.与风险人员有关联(财务经理是某公司增值税发票管理系统风险纳税人) 4.下游客户数量较少-专票(他们意思是说这个抖音业务下游公司的开票额度一个月只有500万,但是我们给这个公司一个月开2点多亿的发票) 以上几个问题怎么答复税局比较
机构为编程培训学校,涉及童伴业务--开票类目,研学、游学、打比赛、培训这些业务属于哪些类目
开专票要求对方补税点,是每一笔转账都要计算对应的附加税增值税企业所得税印花税吗,这个要补的税点是不是不是固定的
老师,我们报销的普通发票怎么能避免重复报销
老师 我们一个同事离职了, 当时签的合同工资是1.6万,实际发放也是1.6万, 但是领导实际给他的工资是2.6万, 另外一万是领导私下给员工, 但是这1万一直拖着两年了, 同事离职后 就申请仲裁了,上面写着欠多少工资, 证据财务人员我和同事的聊天记录, 和领导和同事的聊天记录,还有钉钉报销记录, 还有拖欠工资的工资明细表,明细表上只有领导签字,没有盖章没有手印, 这种会仲裁成功吗? 如果公司不认这个能通过吗?
老师,企业汇算清缴时,把24年科目余额表导出 看看那些项目没有发票但是账上是费用,这些需要调增。对吗?
请问一下,我申报退税的时候,有一栏是美元离岸价,我收汇收的是人民币,这个地方我怎么填?我看也没有可以改动的地方。我报关单申报的出口价也是人民币金额
一月份的单据都需要裁下来是吗、到2-1-1之前的
请问收到房租发票分别是 经营租赁*房租 6000元 现代服务*服务费6000元 企业管理服务*服务费1500元 怎么做会计分录
24年第四季度的附加税我忘记计提了,现在可以补计提吗?怎么计提?
老师,企业每年组织的员工体检做福利费,还是做劳动保护费
补申报印花税要收滞纳金吧,税率万分之五是吗
是的,就是那个意思。