学员你好,计算如下 3000+300+100+600-2000-30=1970 调整 招待费发生额60%=30*0.6=18 (3000+300+100+600)*0.005=20 调增30-18=12 所得税=(1970+12)*0.25=495.5

乙企业为一家居民企业,本年销售货物收入2000万元,让渡专利使用权收入200万元,包装物出租收入50万元,视同销售货物收入400万元,转让商标所有权收入150万元,接受捐赠收入20万元,债务重组收益10万元,发生业务招待费30万元。求乙企业本年度可在企业所得税前列支的业务招待费金额为
乙企业为一家居民企业,本年实现销售收入1500万元、让渡专利使用权收入200万元、包装物出租收入50万元、视同销售货物收入400万元、转让商标所有权收入150万元、接受捐赠收入20万元,债务重组收益10万元;发生业务招待费50万元。要求:计算乙企业本年度可在企业所得税税前列支的业务招待费金额
某企业2019年实际发生的与经营活动有关的业务招待费100万元,该企业当年销售货物收入为4000万元:转让技术使用权收入1000万元。要求:计算该企业业务招待费税前扣除限额及应调整的应纳税所得额
某企业2018年销售货物收入3000万元,让渡专利权收入300万元,包装物出收入100万元,视销售货物收入600万元,转让商标所有权收入200万元,接受捐赠收入20万元债务重组收益10万元,当年实际发生业务招待费30万,计算该企业可在所得税列支的业务特费金额
某企业2021年销售货物收入3000万元,让渡专利使用权收入300万元,包装物出租收入100万元,视同销售货物收入600万元,当年实际发生主营业务成本2000万元,业务招待费30万元,该企业当年企业所得税额是多少?
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
老师:我们租农户地建起的温室大棚租给种植户,要开票开什么项目的发票才对?
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?