您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品

如果当月已收到销售收入当月未开票,下月开票,当月和下月怎么做账务处理?纳税申报表怎么申报?
老师,请问当月销售商品次月开票当月需要确认收入吗?账务怎么做
老师好~采购物品已入库并在当月销售并开具销售发票但是发票要次月收到该如何账务处理?
老师请问 当月销售 次月开票 怎 做账务处理
实际生活中,当月销售了,当月没有开票,当月报税时无票收入报税吗?次月怎么处理,当月和次月怎么写分录
企业变更办税员,开票员。比如说要变更成张三,张三在自然人电子税务局申请企业授权后,企业谁可以授权呢?
会计核算上预收的款项可以通过应收账款核算吗?
生产型企业 买烟酒送客户应该计入什么会计科目
老师,我们有部分人在外边,对方给我们不能开现代服务吗?说是现代服务代缴昂,得签订人力资源服务外包吗?有要求吗?对方给我们开哪个?但是我们给国网开的现代服务呀。进项如果人力资源服务可以吗?
老师,我们往外开的票都是6%的税率,现在合作的都是小规模开的票点都是1%,增值税税负是1%已经是行业税负,但是成本偏高,有什么可以解决的方法
小型微利企业的标准是什么
出口设备走灰色报关,其他都正常收汇、有进项票,这个是转内销处理吗?有其他影响吗?
@答疑老师-枝枝 老师,我们按fob申报出口,但客户承担了运费,我仅支付了报关费,这样单证备案缺少了运费的发票,是否可以申报出口退税?我们的出口退税老师说不行,但我觉得离岸价申报,运费发票是否是必须的?
工商年报-纳税总额那里,填应交税费的借方数还是贷方数?加不加上税金及附加的金额?
老师,请问一下,我们用的是金蝶迷你版的这个财务软件,然后出纳跟主管会计的分工是这样分配的,您看合理吗?出纳跟主管会计算是合用一个财务软件,出纳每天根据这个原始单据去录入跟现金相关的录入凭证,出纳录制完之后主管会计再去审核一下,如果想看现金余额的话,就是查这个账套里面的现金余额,这样有漏洞吗?
次月无需账务处理, 一般纳税人可以在无票收入栏里直接填,次月开票填负数申报即可。
好的谢谢老师 如果我开票当月确认收入了 是不是只需要借:发出商品 贷:库存商品 次月开票当月确认收入
刚发错 老师 如果我开票当月不确认收入 是不是就是 借:发出商品 贷:库存商品 次月开票时候再确认收入
当月开票分录一样, 借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
老师如果当月不开票 次月开票当月确认收入能否 借:发出商品 贷:库存商品 开票当月确认收入 因为我们平时结算开票都在次月对账
你好,也行的, 没问题,合同要注意写验收合格后确认所有权转移
好的 谢谢老师
老师您好 您看下我们的合同上这样写的可以?
你好,可以的, 没问题
那这样的话是不是就可以次月开票当月确认收入
学员您好,是的,对的