您好,应当是不体现的
老师你好,我想请问下我在内账需要提现税金吗?就比如说销售收入和购进我需要提现销项税和进项税额吗,
进项和销项可以出现在一笔分录里吗?就比如说,发生一笔销售业务,确认收入同时支付运费,我们会记入主营业务收入和销项,销售费用和进项,那我们可以把这笔业务只做一笔分录吗?就是借银行存款,销售费用,进项税额;贷主营业务收入,销项税额,这可以吗?
老师,我们销售免税产品,每月增值税进项税额需要转出,我在计提费用和进项税额后,未收到发票前应该如何处理账务?
老师,请问做内账的时候,进项税销项税需要和外账一样单独提现出来吗,还是说直接都计入成本或者收入就可以
我家是一般纳税人 粮食企业 开具了芸豆免税销售发票 也自己做了芸豆免税收购发票 我想问一下报增值税的时候还需要提进项税额和销项税额吗? 因为开具大豆销售发票的时候 收购大豆需要自己提进项税再申报 。开免税销售发票我就不知道该怎么办了。
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
那直接是价税合计吗体现
您好,是的,内账主要就是考虑没有税费的影响