你好; 1. 是的; 可以做费用 ;汇算调增 ;2. 还是要走 应付职工薪酬福利费核算的

老师你好,我有笔分录做错了,但是企业所得税汇算清缴也做了,现在要出审计报告 才发现有误,还能做修改吗?就是应付职薪酬——职工福利利费用错了
老师你好,公司给员工付了水电费,但没有发票,所得税汇算清缴时调增,这个可以吗,是不是还得进一下应付职工薪酬,需要考虑福利费吗?谢谢老师
老师,你好。公司给员工卖菜做饭的费用,分摊,需要通过应付职工薪酬福利费这个科目过度一下么。凭证怎么写。还有这个没有发票可以么。企业所得税汇算清缴怎么处理呢
请问老师,单位给员工每月固定的电话费、交通费,与工资一同发放的,但是没有走应付职工薪酬,而是借管理费用 贷 银行存款直接走的,请问老师企业所得税汇算清缴的时候,我需要把管理费用-交通费 通讯费放到福利费中吗?我问了财务之所以这样做的目的,是因为应付职工薪酬是有限额要求的,因此没有通过应付职工薪酬走。
你好老师,我们公司计提了一次股份支付,还没支付,未通过应付职工薪酬,通过了管理费用,那我们所得税汇算清缴的时候是不是要调增,调增的话在那哪里填写?
老师,现在财务软件5年4500,这样的费用入什么科目比较好呢
老师,请问,收入小于成本正常吗?
老师,请问一下,我们公司租个人的铲车,按月付租金,这个税怎么交呢?(董孝彬老师)
老师您好, 10月份入库的原材料-面料/辅料,12月份客户承担这些费用,才将钱打过来,我是冲减原材料科目还是冲减生产成本
请问郭老师 在线的吧
支付一年房屋租赁费,现在是不是用预付账款科目?取缔待摊费用科目了?
老师,收到的普通发票有有效期吗?25年收到的普通发票,26年还可以入账吗
总公司调拨/移送外地分公司用来销售,由分公司收钱并且开票给客人,这种情况是否还算视同销售
老师您好,我们公司一般纳税人,建筑行业。收到一笔预收款,现在确认为收入,我改怎样记账。
老师 企业所得税时实际支付工资填的时候要减掉去年12月份的工资吗
老师,那给法人付了的电费,也可以这样核算吗,还有股东
你好; 是的;也是这样的 ; 这个就得看你是什么方面的; 比如宿舍 住宿的 就是这样走
老师,这个没票,也需要核算福利费吗,只调增所得税不行啊?
你好1; 是的; 做福利费; 汇算调增