你好; 1. 是的; 可以做费用 ;汇算调增 ;2. 还是要走 应付职工薪酬福利费核算的
老师你好,我有笔分录做错了,但是企业所得税汇算清缴也做了,现在要出审计报告 才发现有误,还能做修改吗?就是应付职薪酬——职工福利利费用错了
老师你好,公司给员工付了水电费,但没有发票,所得税汇算清缴时调增,这个可以吗,是不是还得进一下应付职工薪酬,需要考虑福利费吗?谢谢老师
老师,你好。公司给员工卖菜做饭的费用,分摊,需要通过应付职工薪酬福利费这个科目过度一下么。凭证怎么写。还有这个没有发票可以么。企业所得税汇算清缴怎么处理呢
请问老师,单位给员工每月固定的电话费、交通费,与工资一同发放的,但是没有走应付职工薪酬,而是借管理费用 贷 银行存款直接走的,请问老师企业所得税汇算清缴的时候,我需要把管理费用-交通费 通讯费放到福利费中吗?我问了财务之所以这样做的目的,是因为应付职工薪酬是有限额要求的,因此没有通过应付职工薪酬走。
你好老师,我们公司计提了一次股份支付,还没支付,未通过应付职工薪酬,通过了管理费用,那我们所得税汇算清缴的时候是不是要调增,调增的话在那哪里填写?
老师,什么样的情况要签合同,所有收到钱和出去的钱都得有
老师,画框部分为什么不直接用4000*9%算利息呢
老师早!请教:比如:公司进来一吨原料价格3200元,不考虑税,装卸费500元,这个账务处理怎样做是最标准的呢?是把装卸费摊直接到原料单价里面呢?还是?
老师编资产负债表的未分配利润数和利润表有什么勾稽关系?
请问房东个人去开房租发票需要交税多少
老师小规模纳税人和一般纳税人缴纳增值税和所得税的区别,税率分别是多少
老师,劳务申报和工资申报每月是一起申报,还是单独分开申报,劳务也是每月的15号之前吗
一般纳税人销售使用过的固定资产必须要签合同吗,已开过发票,金额约3万,是售给内部子公司之间的
老师,一般纳税人专票抵扣分录怎么做?收到进项是借 固定资产 应交税费-进项税 贷 银行存款 ?接下来的账务处理怎么做,谢谢老师
老师超市的会计怎么做账,每天要出去那么多零散的商品
老师,那给法人付了的电费,也可以这样核算吗,还有股东
你好; 是的;也是这样的 ; 这个就得看你是什么方面的; 比如宿舍 住宿的 就是这样走
老师,这个没票,也需要核算福利费吗,只调增所得税不行啊?
你好1; 是的; 做福利费; 汇算调增