您好 稍等 解答过程中

委托光明贸易公司销售甲产品200件,不含税代销价550元/件,每件成本400元。月末收到光明贸易公司送来的代销清单,上列已售甲产品100件,并开具增值税专用发票给该企业。代销手续费按不含税代销价的5%支付,并取得代销手续费增值税专用发票,其中价款2750元,增值税款165元,已通过银行收到扣除代销手续费的全部款项。做一下会计分录
不定项选择题:1.企业在采用支付手续费方式委托代销商品所支付的代销手续费应计入()。A.管理费用B.销售费用C.财务费用D.制造费用2.甲企业委托乙企业代销一批商品6000件,代销价款为100元/件。该商品成本为60元/件,甲企业适用增值税税率为13%,2021年5月,甲企业收到乙企业开来的代销清单上列明已销售代销商品的50%,甲企业向乙企业开具增值税专用发票。甲企业按售价的10%支付给乙企业手续费。甲企业2021年5月应确认的销售收入为()元。A.300000B.188000C.400000D.3880003.甲公司与丁公司签订委托代销协议,丁公司按照协议价的5%收取手续费,并直接从代销款中扣除。协议价款600万元,增值税税率13%,实际成本460万元。5月20日发出商品,25日,收到代销清单,已售出50%的商品,甲公司向丁公司开具增值税专用发票同时将扣除手续费的代销商品款存入银行。下列选项中正确的有()。A.25日销售费用增加15万元B。25日收到代销清单,确认主营业务收入300万元C.25日收到代销清单,结转主营业务成
不定项选择题:1.企业在采用支付手续费方式委托代销商品所支付的代销手续费应计入()。A.管理费用B.销售费用C.财务费用D.制造费用2.甲企业委托乙企业代销一批商品6000件,代销价款为100元/件。该商品成本为60元/件,甲企业适用增值税税率为13%,2021年5月,甲企业收到乙企业开来的代销清单上列明已销售代销商品的50%,甲企业向乙企业开具增值税专用发票。甲企业按售价的10%支付给乙企业手续费。甲企业2021年5月应确认的销售收入为()元。A.300000B.188000C.400000D.3880003.甲公司与丁公司签订委托代销协议,丁公司按照协议价的5%收取手续费,并直接从代销款中扣除。协议价款600万元,增值税税率13%,实际成本460万元。5月20日发出商品,25日,收到代销清单,已售出50%的商品,甲公司向丁公司开具增值税专用发票同时将扣除手续费的代销商品款存入银行。下列选项中正确的有()。A.25日销售费用增加15万元B。25日收到代销清单,确认主营业务收入300万元C.25日收到代销清单,结转主营业务成
不定项选择题:1.企业在采用支付手续费方式委托代销商品所支付的代销手续费应计入()。A.管理费用B.销售费用C.财务费用D.制造费用2.甲企业委托乙企业代销一批商品6000件,代销价款为100元/件。该商品成本为60元/件,甲企业适用增值税税率为13%,2021年5月,甲企业收到乙企业开来的代销清单上列明已销售代销商品的50%,甲企业向乙企业开具增值税专用发票。甲企业按售价的10%支付给乙企业手续费。甲企业2021年5月应确认的销售收入为()元。A.300000B.188000C.400000D.3880003.甲公司与丁公司签订委托代销协议,丁公司按照协议价的5%收取手续费,并直接从代销款中扣除。协议价款600万元,增值税税率13%,实际成本460万元。5月20日发出商品,25日,收到代销清单,已售出50%的商品,甲公司向丁公司开具增值税专用发票同时将扣除手续费的代销商品款存入银行。下列选项中正确的有()。A.25日销售费用增加15万元B。25日收到代销清单,确认主营业务收入300万元C.25日收到代销清单,结转主营业务成
收到受托方发来的代销清单,本月代销B商品2000件,售价是50元/件元,按照售价10%支付手续费。企业已经对方收到扣除手续费后的价款的会计分录
村委会,支付的村道维修费用怎么做会计科目?
老师什么是法拉达价格
你老师帮我算一下,我在4月1日至6月30日,开建筑装饰工程普票,约65万,要缴纳好多税金?谢谢!所有税费
老师,我们公司做快递云仓仓储的,我发现了公司的注册地址跟我们实际经营地不符,之前公司注册当地有开票的人员,现在公司要把开发票的工作给到我,我在公司经营地,这异地开票有没有风险,该怎么解决呢
老师您好 我想请问 毛坯质量问题 可以扣人家3块钱一件 总共有1900件 开发票的 要开什么类目
老师:A公司和B公司公用一个电表,做了内部电费分割单,B公司用不用给A公司开电费发票?
工资10000元 没有六个专项扣除 个税计算过程 10000—5000=5000 5000*10%=500 500*12-2520=3471这样算对吗
员工自己购买的物品发票开错了 开到公司 普票 我不入账就可以吧
老师您好,公司新成立的食堂,员工工资里每月扣除200元,剩余的公司承担,这个账务要怎么处理呢
找答疑的郭老师,谢谢
借:银行存款103000 贷:应收账款103000