同学您好,借:其他应付款,贷:营业外收入

老师 其他应收款和其他应付款科目怎么使用呢 为什么有时候用其他应收 有时候其他应付呢
付款给个体户做账科目用其他应付款嘛
老师,其他应付款,付款给个人的。不用支付了。 科目怎么做呢
去年挂其他应付款-职工个人,当时领导让从这边支付给职工个人,先用发票啥的入账了,金额不大,记借管理费用,贷其他应付款-职工个人,现在领导说不从这边支付给职工个人了,我得做红冲凭证,借其他应付款-蓝字借管理费用红字,这样做对么?是否需要用以前年度损益调整这个科目呢?
老师好,有一笔其他应付款不用支付,请问做入什么科目?
员工个人社保,也是由公司去交,这部分如何做分录
购买方罚款,我放开红冲发票冲掉原来对应业务里货物的一部分对应的金额,这部分计入营业外支出存货损毁?按红冲的发票金额红冲还是按成本。
老师,您好,我公司是外贸公司,出口了一批货物 ,这月报税时,海关的出口数据推送到税务系统上了,但是改货物的的进项票供应商还未开给我们,导致我们现在是预估的入库,那这个预估的成本是否可以结转成本 ,还是按实际情况,不确认收入,报税收入差异200多万,写明原因,行吗,或者怎么处理更好,谢谢了
我们公司是汽车销售有限公司,我们公司卖保险给客户的时候,送了100块钱代金券给客户,然后这个成本。算进了我们续保的成本,客户拿着代金券去做保养,抵扣了100块钱出来,应该怎么做账务处理?
建筑企业付木材木器加工费怎样做分录?
老师,请问利润表里面要报的税收滞纳金跟税后滞纳金是一个意思吧!
老师,会计离职交接明细是什么?
调表不调账是如何调的
老师,印花税按年缴纳的,现在每个月要计提吗?怎么计算哈
我正在申报一个个人独资企业的个人经营所得税,进入个人经营所得申报页面,如图所示,上面圈着的几项显示零。那么我是不是直接点蓝色按钮“提交申报”就可以了?
营业外收入,二级科目怎么填
老师,非流动资产净收益
其他就好,二级企业可以自行设置,一 般不需要设明细