对的,同学,是这样的

甲公司为居民企业《注册地不在中关村国家自主创新示范区特定区域内),主要从事服装生产和销售业务,2021年度实际占用的土地面积为20000平方米,拥有房产原值6000π*1。甲公司2021年度有关经营情况如下(1)销售服装取得含增值税价款11300万元(2)与生产经营活动有关的业务招特费支出100万元(3)向税务机关纳增值税520万元(4)符合条件的生产技术转让所得800万元(5)向股东支付股息150万元。直接向贫困人员王某捐赠01万元。发生与经营无关的非广告性质赞助支出3万元(6)预缴企业所得税税款300万元。已知:增值税税率为13%;从价计征房产税税李为12%,当地规定房产税扣除比例为30%:城镇土地使用税每平方米年税额12元:城市维护建设税税率为:教育费附加征收比车为3%:企业友生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5%要求根据上述资料,不考虑其他因索,分析回答下列小题
根据《国家税务局关于对技术合同征收印花税问题的通知》((1989)国税地字第34号)规定:“三、关于技术服务合同的征税范围问题,里面有包含技术中介合同。那我司有那种介绍他人的这种代理服务(技术方面的)需要缴纳印花税吗
判断题1、纳税人自海关填发缴款书之日起3个月仍未缴纳税款,经海关关长批准,海关可以采取强制扣缴、变价抵缴等强制措施。()2、甲将房产转让给乙,甲应缴纳增值税、城市维护建设税、印花税。()3、纳税单位无偿使用免税单位的土地免征城镇土地使用税,免税单位无偿使用纳税单位的土地照章征收城镇土地使用税。()4、印花税的税目中,适用万分之三税率的有购销合同、技术合同和建筑安装工程承包合同。()5、只要拥有车船就要缴纳车船税。()6、根据关税条例的规定,个人邮递物品不纳关税。()7、居民企业承担有限纳税义务,非居民企业承担无限纳税义务。()8、纳税人排放应税大气污染的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的,减按50%征收环境保护税。()9、支付的车辆装饰费免征车辆购置费。()10、契税的纳税人是在中国境内承受土地和房屋权属转移的单位和个人。()
请教:我们是旅游公司,运营旅游景区也包括了旅游服务等。问题1、我们景区有一部分是农民的耕地,定期还在发放补助款,像这样的要交耕地税吗?是不是要和专管员沟通并丈量土地之类的?问题2、其他部分是国家立项的公园,早就修建完毕了,现在交给我们管理运营的,刚刚起步,那像这个情况又该如何确定税种呢?问题3、我们把景区内运营项目通过协议包出去,协议中约定不收取租金及管理费用,最终以收入百分比留取收入后返还经营户,这种情况我们是不是也要缴纳印花税,能差额征收吗?问题4景区内销售的文创产品纪念品是不是要按照买卖合同缴纳印花税呢?
老师您好,我们单位是做养老院看护的,下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营,每个月我们拿10%点,其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入,第三方每次拿技术服务费的发票开取钱,1月份就开了28万,剩下还有50-60需要走账,怕有风险,对方开什么发票合适呢,分月进行吗?另外去年他们没报人工成本,国税局扣了很多所得税(汇算清缴时想拿回来一部分),我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费(签个合同),这样操作合理吗,还是有什么更好的建议,敬向老师请教,比较急,谢谢!!
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢