1借发出商品14400 贷库存商品14400

红星公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,2019年7月,发生经济业务如下:采用委托代销方式与甲公司签订代销协议,委托甲公司销售C商品200个,每个不含税售价90元,成本72元;红星公司按售价的10%向甲公司支付手续费。根据资料分别作出委托方和受托方的账务处理。(1)10日,红星公司发出代销商品,甲公司当日收到。(2)25日,甲公司将C商品全部销售完毕,价款18000元,税额2340元,全部存入银行。甲公司开给红星公司代销清单,红星公司收到甲公司交来的代销清单,并向甲公司开出一张金额相同的增值税专用发票。(3)30日,红星公司收到甲公司支付的商品代销款(已扣手续费),存入银行。
作业活动2022-实训三委托代销业务实训三练习委托代销业务的核算。资料:红星公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%。7月分采用委托代销方式(收取手续费方式)与甲公司签订代销协议,委托甲公司销售C商品200个,每个不含税售价90元,成本72元;红星公司按售价的10%向甲公司支付手续费。(1)10日,红星公司发出代销商品,甲公司当日收到。(2)25日,甲公司将C商品全部销售完毕,价款18000元,税额2340元,全部存入银行。甲公司开给红星公司代销清单,红星公司收到甲公司交来的代销清单,并向甲公司开出一张金额相同的增值税专用发票(3)30日,红星公司收到甲公司支付的商品代销款(已扣手续费),存入银行。要求:根据上述资料作出委托方和受托方的账务处理
作业活动2022-实训三委托代销业务实训三练习委托代销业务的核算。资料:红星公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%。7月分采用委托代销方式(收取手续费方式)与甲公司签订代销协议,委托甲公司销售C商品200个,每个不含税售价90元,成本72元;红星公司按售价的10%向甲公司支付手续费。(1)10日,红星公司发出代销商品,甲公司当日收到。(2)25日,甲公司将C商品全部销售完毕,价款18000元,税额2340元,全部存入银行。甲公司开给红星公司代销清单,红星公司收到甲公司交来的代销清单,并向甲公司开出一张金额相同的增值税专用发票(3)30日,红星公司收到甲公司支付的商品代销款(已扣手续费),存入银行。要求:根据上述资料作出委托方和受托方的账务处理
实训练习委托代销业务的核算。资料:红星公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%。7月分采用委托代销方式(收取手续费方式)与甲公司签订代销协议,委托甲公司销售C商品200个,每个不含税售价90元,成本72元;红星公司按售价的10%向甲公司支付手续费。(1)10日,红星公司发出代销商品,甲公司当日收到。(2)25日,甲公司将C商品全部销售完毕,价款18000元,税额2340元,全部存入银行。甲公司开给红星公司代销清单,红星公司收到甲公司交来的代销清单,并向甲公司开出一张金额相同的增值税专用发票(3)30日,红星公司收到甲公司支付的商品代销款(已扣手续费),存入银行。要求:根据上述资料作出委托方和受托方的账务处理
红星公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,2019年7月,发生经济业务如下:采用委托代销方式与甲公司签订代销协议,委托甲公司销售C商品200个,每个不含税售价90元,成本72元;红星公司按售价的10%向甲公司支付手续费。根据资料分别作出委托方和受托方的账务处理。(1)10日,红星公司发出代销商品,甲公司当日收到。(2)25日,甲公司将C商品全部销售完毕,价款18000元,税额2340元,全部存入银行。甲公司开给红星公司代销清单,红星公司收到甲公司交来的代销清单,并向甲公司开出一张金额相同的增值税专用发票。(3)30日,红星公司收到甲公司支付的商品代销款(已扣手续费),存入银行。
老师,我们公司前两个月多享受了退役军人补贴,后面更正申报,补缴了多享受的税金,之前减免的时候账务处理是做到了其他收益,那我现在是冲减其他收益吗
老师,我们是临时的县级高速指挥部,由上一级市高速指挥部拨入征地拆迁款和工程款,由此拨款产生的利息应该怎么做,然后我们指挥部每一次拨款产生的手续费能不能从这些利息中扣掉。还是这些拨款手续费从办公经费中列支。谢谢老师
现在单位没有成立工会的,原来交的工会筹备金以后是不用再交了,还是说需要去政务大就是税务大厅重新核定一下工会筹备金这个税目呢?
老师,我想问下,项目经理垫付了员工的工资,有的员工不做了,马上就要拿到工资,项目经理支付后,公司可以对公打给项目经理么(项目经理有微信支付凭证),报个税的时候就直接报这个员工的个税
公司注册资本100万,原A股东100%持股,持股期间缴纳了投资款33万,后来股权变更到BC股东各占比20 %、80%,目前新股东还未实缴,工商年报认缴BC股东按注册资本总额乘各持暂估比例显示,目前投资款实缴填写为0,年报填写也为0吗?,还是如何填写
收到高新技术奖补怎么做账
老师,2025年度真实交易没有发票的费用,我入账后汇算调整时是不是填入扣除类其他那栏次
老师,怎么EXCEL 2列变成1列
老师,我们是卖酒水的,比如进货酒水,饮料那些,怎么写分录啊,
单位承包员工的公积金和个税,这个分录怎么做
2借应收账款20340 贷主营业务收入18000 应交税费应交增值税销项税2340
借主营业务成本14400 贷发出商品14400
3借销售费用1800 应交税费应交增值税进项税额108 贷应收账款1908
借银行存款18432 贷应收账款18432