你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
实际成1.5月2日,向M公司购入甲材料2000公斤,单价100元/公斤,增值税专用发票上明的材料价款20000元,增值税率13%,进项税额26000元。款项以银行存款方式全部付清,材料尚未运到。2.5月4日,以银行存款支付上项购入甲材料的运杂费1200元,运输企业适用税率9%。3.5月9日,收到M公司发来的甲材料2000公斤,验收入库,结转材料的实际采购成本。4.5月10日,向B公司购入乙材料300公斤,单价500元/公斤,增值税专用发票上注明的材料价款150000元,增值税率13%,进项税额19500元,以现金支付该材料的市内运杂费800元,增值税率9%,支付增值税额72元。材料已经验收入库,但货款尚未支付。电。5.5月12日,根据合同规定,为购买丙材料向海城股份有限公司预付货款6000元已通过银行存款支付。65月15日,向利达股份有限公司购人丁材料600吨,单价500元/吨,增值税专用发票上注明的材料价款300000元,增值税率13%,增值税进项税额39000元,材料验收入库时以银行存款支付运费5000元,增值税率9%,支付增值税额450元。货款暂欠7.
1)从宏达公司购入A材料1000千克,单价50元,购入B材料2000千克,单价20元,增值税税率13%,货款尚未支付,A、B材料已验收入库。(2)用银行存款支付上月欠维达公司货税款38000元。(3)从维达公司购入A材料3500千克,单价50元,购入B材料4500千克,单价20元,增值税税率13%,企业用银行存款支付货税款,A、B材料未入库。(4)用现金支付从维达公司购入A、B材料运费3200元(按材料的重量分配)。(5)从维达公司购入的A、B材料已验收入库,结转实际采购成本。(6)购入需安装设备台,价款158000元,增值税额20540元,用银行存款支付价税款。另用现金支付运费600元,用银行存款支付安装费6800元。该设备安装完工,交付生产车间使用。(7)从宏达公司购入B材料2800千克,单价20元,增值税税率13%,企业用银行存款支付30000元,其余货税款暂欠,B材料已验收入库。(8)从维达公司购入A材料3800千克,单价50元,增值税税率13%,企业用银行存款支付,A材料未入库。编制会计分录
【资料】美时达食品有限公司2021年9月发生下列经济业务(1)5日,购进原材料,款项尚未支付,材料已验收入库。其中从中粮公司购入鸡蛋1000千克,单价4.5元,增值税税率为13%,价税共计5085元。购入面粉500千克,单价3元,增值税税为13%,价税共计1695元。(2)10日,向银行取得期限为9个月的短期借款500000元。(3)15日,收到莲花超市偿还前欠货款30000元。(4)20日,用转账支票偿还前欠中粮公司的货款6000元。(5)25日,购进原材料,款项已支付,材料已验收入库。其中,从光明乳业购入鲜牛奶600千克,单价5元,增值税税率为13%,价税共计3390元。【要求】(1)编制会计分录。(2)月末编制账户发生额及余额试算平衡表(见浓13-2)。
【资料】美时达食品有限公司2021年9月发生下列经济业务(1)5日,购进原材料,款项尚未支付,材料已验收入库。其中从中粮公司购入鸡蛋1000千克,单价4.5元,增值税税率为13%,价税共计5085元。购入面粉500千克,单价3元,增值税税为13%,价税共计1695元。(2)10日,向银行取得期限为9个月的短期借款500000元。(3)15日,收到莲花超市偿还前欠货款30000元。(4)20日,用转账支票偿还前欠中粮公司的货款6000元。(5)25日,购进原材料,款项已支付,材料已验收入库。其中,从光明乳业购入鲜牛奶600千克,单价5元,增值税税率为13%,价税共计3390元。【要求】(1)编制会计分录。(2)月末编制账户发生额及余额试算平衡表(见浓13-2)。
12月10日,公司向市粮食公司购入精白面粉50吨,价款30000元,增值税13%,购入食用调和油100箱,价款22500元,增值税13%,购入新西兰黄油10箱,价款6500元,增值税税13%,全部价税款开出工行转账支票支付,材料已验收入库。
残保金申报条件是给残疾人买社保还是给残疾人申报工作为准?
老师好,小规模查账征收,汇算清缴时没有发票已入账的费用调增,填入哪一行
像我们嗯现在都是货拉拉平台上叫车送货,有个送货费。现在货拉拉开不了普通发票,然后都是开的收款凭证这个应该也可以做账的吧?因为这个这比较多,老师可以这样处理?
一般纳税人销售自产机器设备并提供安装服务,安装可以选择简易计税,这个简易计税的发票怎么开
老师,请问公司下午茶,可以直接走管理费用-福利费
给别人发薪申报,会不会影响别人领失业保险或其他?
老师,小规模注销电子税务局里面4-6月的季报财务报表是报做了退股的?还是没有退股时的呢?
我想问一下,企业年度所得税汇算清缴中有一个弥补亏损的,如果24年我交了10万企业所得税,我23年亏损了100万是可以弥补24年的正数的所得额的吧,那弥补之后,我24年交了10万所得税还能退吗?
老师,每个月勾选多少进项怎么计算
老师您好,外贸企业去年有2单已做退税勾选,还没申报,最晚要在今年几月份可以申报。