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结账时固定资产不平衡怎么处理?

结账时固定资产不平衡怎么处理?
2022-11-14 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-14 17:03

您好,固定资产明细账和固定资产的折旧表进行对比查找,找出差异,看那个没有计提折旧

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快账用户1056 追问 2022-11-14 17:06

好,在科目余额表里看嘛???

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齐红老师 解答 2022-11-14 17:06

您好,不是是看科目明细账,不是科目余额表

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快账用户1056 追问 2022-11-14 17:25

老师看下这个固定资产明细能一次全部计提了吗??

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快账用户1056 追问 2022-11-14 17:28

看下明细都跟小啊??

看下明细都跟小啊??
看下明细都跟小啊??
看下明细都跟小啊??
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齐红老师 解答 2022-11-14 17:44

你好,不可以的,要分期计提

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您好,固定资产明细账和固定资产的折旧表进行对比查找,找出差异,看那个没有计提折旧
2022-11-14
你好,借固定资产清理累计折旧贷固定资产。这个固定资产是填写固定资产的原值。
2022-01-13
你好, 请您先将总账反结账,再将固定资产反结账,之后将固定资产的凭证删除,之后重新计提折旧,对账,看看是否平衡,若是不平衡的话,请您调平之后再结帐。、 导致固定资产与总账对账不平,一般有以下几点原因: 1.总账系统录入了固定资产和累计折旧科目的期初余额,固定资产模块中没有录入相应数据的原始卡片(可在【总账】-【设置】-【期初余额】查询余额,【固定资产】-【卡片】-【卡片管理】查询卡片); 2.固定资产模块中录入了原始卡片,总账系统没有录入固定资产和累计折旧的期初余额; 3.固定资产模块录入卡片没有制单,通过手工在总账直接填制相关凭证; 4.固定资产模块的卡片制单了,传到总账后没有对凭证进行记账。
2020-11-05
您好! 出现不平衡,需要将固定资产明细与总账明细去核对下,看是那边漏了
2020-11-06
您好,请做以下检查: 1、检查总账、固定资产明细账或固定资产卡片登记的固定资产初始入版账价值是否正确:一般权纳税人取得增值税专用发票上登记的固定资产,其初始入账价值应登记为不含增值税价值;一般纳税人取得增值税普通发票或其他纳税人取得发票上登记的固定资产,其初始入账价值应为含增值税的总价。 2、检查总账与明细账或卡片上使用的折旧年限、折旧方法、残值率、开始计提折旧的月份是否一致。 3、检查是否存在总账已转销(清理)而明细账或卡片未核销,或总账为转销(清理)而的明细账或卡片已核销的固定资产。 如检查上述各项均一致,则不应该出现对账不平衡的情况。
2020-11-04
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