嗯,通常的话是放到营业外收入,如果说你之前计提了费用的话,你充点费用对最终利润它不影响。

老师好,失业保险中心给我们打了一笔工资,稳岗返还,我做到了管理费用里 您看这样做分录对吗
请问:失业中心退回的稳岗返还可以做管理费用—失业保险红字吗?
老师,请问:失业保险稳岗返还是做营业外收入还是红字冲职工薪酬——社保费?这笔业务的分录能写下吗?
老师,请问收到社会保险事务中心的失业稳岗返还应该怎么做分录
老师你好,企业收到失业保险退回的稳岗返还金,我做分录可以这样做吗? 借:银行存款 贷管理费用 社保单位部份
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
我之前做了计提的,现在收到退费,我做的借:管理费用-失业保险(红字),借:银行存款
那你之前计提了,现在收到,你这样处理是可以的。
这时就不需要再红冲计提的分录吧?
不用了,你就做这个分录就可以了。
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。