企业收到失业保险退回的稳岗返还金,不建议直接冲减管理费用 —— 社保单位部分。 正确的账务处理方式一般是: 收到稳岗返还金时: 借:银行存款 贷:其他收益(或营业外收入) 稳岗返还金是政府为了鼓励企业稳定岗位、不裁员或少裁员而给予的补贴,不属于企业日常经营活动相关的费用减少,而是一种政府补助性质的收入,所以不应直接冲减费用。
老师您好,公司收到稳岗补贴的分录要怎么做?借:银行存款 贷:管理费用,冲减失业金这样子!还是直接做营业外收入
老师,单位收到社保局返还的稳岗补贴,收到时 借银行存款 贷递延收益,同时转到营业外收入,借递延收益 贷营业外收入,这样做分录对吗?
老师,你好。我们公司收到2022社保稳岗返还,要怎么做分录?借:银行存款,贷:营业外收入吗?
老师你好,咨询一下,稳岗补贴的分录,怎么写才是正确的?是直接:借:银行存款 贷:营业外收入-政府补助 ,还是:1、收到社保局划拨的稳岗补贴款时: 借:银行存款 贷:递延收益-稳岗补贴 2、发生社保支出时: 借:管理费用-缴纳社会保险费 贷:银行存款 同时 借:递延收益-稳岗补贴 贷:营业外收入-政府补助利得
老师好, 您帮我看看,公司交社保分录这样做对吗,还有更简练的分录吗?1、企业计提社保时,做如下分录, 借:管理费用-社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)。 2、实际发放工资时,扣回个人应负担的部分, 借:应付职工薪酬-工资(应发数), 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分), 银行存款/现金(实发数)。 3、企业实际上缴社保的时候, 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 贷:银行存款/现金。
换了两家会计公司做账,第一家有很多预估收入,预估成本,第二家接手一年也没冲干净,并且以收付实现制做账,不体现往来,利润也不准,接手这样的烂账,该怎么处理
谢谢老师,我们是网购的商品,然后集中报关出口,供应商不给重开,因为数量不多,金额不大,涉及地广,有山东的,有浙江的等等,我们报关员把境内货源地都按我们外贸公司的地址填写成福州其他地区,货物已于2025.6.25出口,如果不向海关申请修改境内货源地,或者因为量大海关修改不成功,我们需要转内销处理吗?或者都只能出口免税但不能退税了
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请问有人婴幼儿5月份满3岁,专项附加让扣除到4月份。实际4月份已经上幼儿园了,在子女教育那里也填了学前教育,但专项附加扣除最近两个月没有提现,怎么操作?
老师,我们公司前几年亏损,上个季度也亏损这个季度盈利,是否需要计提所得税
老师你好,能不能给我发一份劳动合同模板
您好,为什么资产负债表的存货填写的本期减少额就是平衡的,如果填写的本期余额就不对,这个是哪里出现了问题,数据不多,其他都是对的,是要调整未分配利润吗?不想用心回答的话情请勿打扰,谢谢
老师,主营业务成本有必要分明细科目吗来做吗,外账
老师,家居 装修用缴纳买卖合同印花税吗?装修 家居行业的利润成本费用比例在多少啊
老师你好,印花税税源采集,应税凭证名称写啥
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