您好,这个是可以的,没问题的

老师好,失业保险中心给我们打了一笔工资,稳岗返还,我做到了管理费用里 您看这样做分录对吗
老师你好我问一下我们一月嗯支付租车费,的分路是这样做的,一件管理费用租车费480,带库存现金480,然后2月份的时候我们收到对方嗯给我们开的这个租车费的发票,我们就做的红冲分录红中分录是这样做的,借管理费用负数480,借其他应收款480,借管理费用,租车费480贷其他应收款480这样。做行吗?然后后面附上了这张发票
你好,老师,我们借了一个环境保护基金会的项目,项目预算人员工资是做了一个月2000元, 因为只花费总工作量的30%,时间上是6000元一个月,那我这个工资怎么做账了,是做成本-环境保护基金2000元,管理费用4000元,这样分开吗,还是都做到费用工资里面了
老师你好,企业收到失业保险退回的稳岗返还金,我做分录可以这样做吗? 借:银行存款 贷管理费用 社保单位部份
老师您好,我公司使用劳务派遣人员,成本涉及工资+保险+管理费,都是我公司支付。去年收到一笔稳岗返还,返还到了派遣单位,由派遣单位转交至我公司账户。我公司用该笔收益冲减了劳务派遣用工成本。请问收到这笔款项应该计入往来呢还是计入"其他收益"科目呢?
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
然后我们买的财务软件 我也做到管理费用可以吗?
可以,我看才600多块钱,也不用计入无形资产
我是4月买的了 中间这几个月都做的累计折旧,请问这几个月的折旧凭证可以反结账直接删了吗?然后4月直接改做到管理费用里
你看你的软件支持反结账不,支持的话就可以
支持的,但是我这样操作 资产负债表是不是就对不上了
要不你就还继续做累计折旧这样