您好,这个是可以的,没问题的

老师好,失业保险中心给我们打了一笔工资,稳岗返还,我做到了管理费用里 您看这样做分录对吗
老师你好我问一下我们一月嗯支付租车费,的分路是这样做的,一件管理费用租车费480,带库存现金480,然后2月份的时候我们收到对方嗯给我们开的这个租车费的发票,我们就做的红冲分录红中分录是这样做的,借管理费用负数480,借其他应收款480,借管理费用,租车费480贷其他应收款480这样。做行吗?然后后面附上了这张发票
你好,老师,我们借了一个环境保护基金会的项目,项目预算人员工资是做了一个月2000元, 因为只花费总工作量的30%,时间上是6000元一个月,那我这个工资怎么做账了,是做成本-环境保护基金2000元,管理费用4000元,这样分开吗,还是都做到费用工资里面了
老师你好,企业收到失业保险退回的稳岗返还金,我做分录可以这样做吗? 借:银行存款 贷管理费用 社保单位部份
老师您好,我公司使用劳务派遣人员,成本涉及工资+保险+管理费,都是我公司支付。去年收到一笔稳岗返还,返还到了派遣单位,由派遣单位转交至我公司账户。我公司用该笔收益冲减了劳务派遣用工成本。请问收到这笔款项应该计入往来呢还是计入"其他收益"科目呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
然后我们买的财务软件 我也做到管理费用可以吗?
可以,我看才600多块钱,也不用计入无形资产
我是4月买的了 中间这几个月都做的累计折旧,请问这几个月的折旧凭证可以反结账直接删了吗?然后4月直接改做到管理费用里
你看你的软件支持反结账不,支持的话就可以
支持的,但是我这样操作 资产负债表是不是就对不上了
要不你就还继续做累计折旧这样