您好,这个是可以的,没问题的
老师您好!我想咨询下问题,本单位员工的车辆发生了一笔车保险费用,员工把钱打到对公账户了,对公账户电汇给保险公司了,发票开给了公司,我想问下员工把钱打给公司这笔分录怎么做好呀?
老师,那个社会保险基金和公积金管理中心给我们公司银行打了一笔钱,备注上说是“稳岗返还”,这分录要咋做啊?
老师您好,我9月的有笔凭证入错了科目,我本来是要入管理费用-工资的,入成了管理费用-福利费,那我在10月做了一笔这样的调整,借:管理费用-工资 3000 借:管理费用-福利费 -3000,那我想问我还有什么别的科目要做相应的调整吗?麻烦专业的老师给我说一下,谢谢
老师您好,我9月的有笔凭证入错了科目,我本来是要入管理费用-工资的,入成了管理费用-福利费,那我在10月做了一笔这样的调整,借:管理费用-工资 3000 借:管理费用-福利费 -3000,那我想问我还有什么别的科目要做相应的调整吗?麻烦专业的老师给我说一下,谢谢
老师好,失业保险中心给我们打了一笔工资,稳岗返还,我做到了管理费用里 您看这样做分录对吗
老师 你好 预支的货款可以借计应付账款吗
老师,分公司没有车辆但是老板出差回来开回来这个分公司名头的燃油费发票,需要怎么入账呢,别的分公司有车辆
老师,成立项目部购买家具电家可以放长期待摊费用,5年摊销,摊销计入管理费用可以吗
老师你好,年中录入期初数据录入从1月份开始的科目余额表和当月开始的科目余额表生成的财务报表的区别
老师你好,我们这有一户没有账,怎么根据资产负债表和利润表录入科目期初?
非居民在2处取得工资,工资分别是1万和3万,两个公司分别申报和合在一起申报档位不一样,汇算清缴非居民是累计收入不
老师,请问单位有工会独立账户的返还工会经费怎么提出来?
请教老师一个实务中的问题,接受银行委托,在其银行开设一般户帮其完成任务,代发15人的工资,每人3000多元,连发2个月。请问老师,这种情况怎么处理最好,谢谢老师!
老师早!请教:财务软件 其他应收、应付款科目的二级科目要不要设置辅助核算功能呢
我接了一个内账,新软件所有业务从0开始,上个会计就做了3.4.5号三天凭证不干了,剩下二十多天业务空白首付钱都在老板那了,也不往账上记了,我从8月8号业务开始记,上个会计的余额这些天有可能早平了吧,我是不是要核对余额,在记
然后我们买的财务软件 我也做到管理费用可以吗?
可以,我看才600多块钱,也不用计入无形资产
我是4月买的了 中间这几个月都做的累计折旧,请问这几个月的折旧凭证可以反结账直接删了吗?然后4月直接改做到管理费用里
你看你的软件支持反结账不,支持的话就可以
支持的,但是我这样操作 资产负债表是不是就对不上了
要不你就还继续做累计折旧这样