1,X,45×30/50,Y,45×20/50 2,借,合同资产45×30/50 贷,主营业务收入45×30/50 3,借,应收账款45 贷,合同资产45×30/50 主营业务收入45×20/50 4,借,银行存款45 贷,应收账款45

2018年6月6日,甲公司与乙公司签订合同,向乙公司销售其自产的X、Y、Z三种不同型号设备,合同总价款为370万元,这三种设备构成三项单项履约义务。甲公司经常单独出售X设备,其可直接观察的单独售价为220万元。Y设备和Z设备的单独售价不可直接观察,甲公司采用市场调整法估计Y设备的单售价为110万元,采用成本加成法估计Z设备的单独售价为80万元。甲公司经常将Y设备和Z设备组合在一起出售,出售价款为150万元。假定不考虑增值税等因素,甲公司对此业务进行的下列会计处理中,正确的有( )。(计算结果保留两位小数) 应当将三项义务合并为一项义务处理 合同折扣40万元应由三项设备共同分摊 Y设备应分摊的交易价格为86.84万元 Z设备应分摊的交易价格为63.16万元 X设备应分摊的交易价格为220万元 咋做?
2022年5月1日,甲公司与丙公司签订一项合同,约定,甲公司向西公司销售X、Y大型设备,X大型设备的单位售价为30万元,Y大型设备的单独售价为20万元,合同价款总额为45万元,合同约定,X大型设备于合同开始日交付,Y大型设备于6月5日交付,只有两种设备全部交付之后,甲公司才有权收取45万元的合同对价,甲公司于6月10日收到全部价款,假定X大型设备和Y大型设备分别构成单项履约义务,其控制权于交付当日转移给丙公司,该合同履约义务均已按期执行. 除上述资料外,假定不考忠增值税、设备成本结转等因素. 要求:(答案中的金额以万元表示) (1)计算甲公司因履行各单项提约义务应确认的收入金额: (2)编制甲公司5月1日交付X设备时的会计分录: (3)国制甲公司6月5日交付Y设备时的会计分录: (4)编制甲公司6月10日收到全部价款的计分元。
1、2×21年12月31日,甲公司与乙公司签订合同,采用分期收款方式向乙公司销售一套大型设备。合同签订日,甲公司向乙公司交付设备,转移产品的控制权。合同约定的销售价格为2500万元,在设备交付向乙公司收款500万元,其余2000万元分4次于之后每年12月31日等额收取。该大型设备成本为1800万元。在现销方式下,该大型设备的销售价格为2156万元。以上价格均不含税,该公司适用的增值税率为13%要求:(1)完成12月31日的会计处理。(7分)(2)完成后续4次收款的会计处理。(8分)
1、2×21年12月31日,甲公司与乙公司签订合同,采用分期收款方式向乙公司销售一套大型设备。合同签订日,甲公司向乙公司交付设备,转移产品的控制权。合同约定的销售价格为2500万元,在设备交付向乙公司收款500万元,其余2000万元分4次于之后每年12月31日等额收取。该大型设备成本为1800万元。在现销方式下,该大型设备的销售价格为2156万元。以上价格均不含税,该公司适用的增值税率为13%。 要求:(1)完成12月31日的会计处理。(7分) (2)完成后续4次收款的会计处理。(8分)
例11-31甲公司20x1年1月1日采用分期收款方式向乙公司销售一会自己生产的大型设备。该套大型设备的成本为520000元,现销价格为650000元,设备已交付给乙公司,设备的控制权同时转移给了乙公司,甲公司与乙公司签订的销售合同约定,乙公司每年年末向甲公司支付200000元货款,分4年付清全部合同款项800000元,假设甲公司发出商品时,不发生相应的增值税纳税义务在按合同约定的收款日期收取贷款时
一般纳税人,暂估没有明细, 1、借 原材料-暂估,贷 应付账款-暂估, 来票直接 2、借 应付账款-暂估,贷 现金/银行 不考虑有没有明细,这样1、2、分录对吗?然后考虑明细的话,这样有风险吗,指的是风险
老师,请问下,我们公司,基本上天天往一个不是名义上的股东老板的名字办的银行卡,转钱,作为备用金花,一天有的时候一万,有的时候几万,有啥风险吗?
2025年财务报表,现在还能更正重新申报吗。跨月啦。还有企业所得税表格能一起更正吗
老师:我公司给供应商提供设计图纸,但是不提供材料,供应商自己提供材料和加工服务,把商品加工好,我公司买入供应商的产品,我公司跟供应商签订购销合同还是委外加工合同?
老师。请问一下外贸公司问题。如果我2026年1月,2月,3月有出口货物,每个月都有做销售收入的账,但我是要到5月份一起做出口退税,请问勾选退税发票是5月份做出口退税时一起勾选退税,还是先每个月做勾选退税。
老师,现在做的商贸的账,请问餐饮业的账和商贸差别大吗?简单介绍一下实操思维,谢谢
一般纳税人暂估材料,没录明细,那么来票以后,录了明细,怎么冲。前提是来票金额未必对上估的,其次是很多笔,很多个月
财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告关于劳务派遣税率是多少?
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么