哦,对的,相当于你是属于劳务派遣的话,就可以按差额计税。

老师,我们出售一台设备给丙公司,假设设备应销售200万,但是我们中间有个服务商乙公司,他们和丙公司对接和在中间提供服务,他们和丙公司谈的最终成交价是300万,其中100万差价我们要付给乙公司,乙公司给我们开具6%增值税专用发票(开票明细:服务费) 那请问老师:1、我们给乙公司的100万怎么做账? 2、这100万能和机器进项一起算这个项目的成本么?
5甲公司为增值税一般纳税人,本年1月15日销售150件产品给乙公司,价款共计300万元(含增值税)。双方合同约定本年1月15日甲公司从乙公司收取货款100万元(含增值税),本年7月15日甲公司从乙公司收取剩余货款200万元(含增值税)。甲公司本年向乙公司开具价款为300万元(含增值税)的增值税专用发票。甲公司销售产品适用增值税税率为13%。请对其进行纳税筹划。
乙公司开给甲公司结款400万,我们公司(丙公司)劳务派遣给乙公司,我们人工成本200万,我现在按合同要去乙公司结款300万,开票含税300万(税率5%),增值税需要纳税5%,如何做账按差额100万缴纳增值税?
甲公司是一家建筑施工企业,为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计算缴纳增值税。本年3月甲公司与乙公司进行某工程项目验收与结算。合同约定的工程价款为1090万元(含税),在乙公司验收合格的当月先支付甲公司合同价款的80%,一年后再支付剩余的20%(作为质押金)。乙公司本年3月对该工程项目验收合格并向甲公司支付872万元(含税)的价款,甲公司按872万元(含税)向乙公司开具了增值税专用发票。要求:对甲公司相关业务进行账务处理。
√4.甲、乙公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%。由于甲公司-|||-能按照合同规定支付货款200万元,双方经协商,甲公司以其生产的产-|||-品的公允价格为100万元,消费税税率为5%,成本为80万元。乙公司-|||-商品入库;乙公司对该项应收账款计提了10万元的坏账准备,放弃-|||-113万元。-|||-要求:编制债务重组双方的账务处理。
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?“6月30日之前记得在个税app里面做2025年个税汇算清缴,2025年个税多退少补。”这样跟老板说吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了。请其他老师不要回答我只找朴老师@朴老师
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?6月30日之前要在个税app里面弄好是吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了@朴老师
老师您好,请问公司一次给我发离职补偿25万,我现在还在其他公司上班,年底个税会不会很高呢
我司生产公司,想问一下变动费用,公式收入一变动(制造费用)一边际贡献一固定(制造费用)=总金额-(三费)变动一(三费)固定。整体是这个思路吗?
其他老师不接,麻烦郭老师接下,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
郭老师,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
那我开票300万了,记账凭证是300万的税额,如何按差额报税呢?那成本200万如何冲减税额?凭证是什么?
意思是我开票含税300万,借应收账款300万,贷收入285万,应交税金15万,可劳务派遣工资成本200万,我如何冲减应交税金?还要开票么?怎么开?
意思我开票300万,次月报税系统也是15万的税,如何操作按差额5万缴税?报税比对如何过
在你的申报表里面有一个专门的附表,就是填写扣除了这个200万。填写之后,你的主表自动就是生成的销售额100万去计算相关的增值税。
小规模纳税人若按简易计税差额的税率也是5%对么?是否可以参考全额3%或差额5%那个税额少来选择如何开票?是否可行?原定后当年可以变更么开票计税方式么?
可以的 差额是优惠,你可以享受也可以放弃享受
保安服务公司可以选择差额报税5%,意思就是全额开票(普票5%),差额报税!;或是全额开票(普票3%)报税!
开票,可以差额可以全额 全额开票也可以享受差额计税,申报表填写享受就可以啦