哦,对的,相当于你是属于劳务派遣的话,就可以按差额计税。
甲公司为增值税一般纳税人,本年1月15日销售150件产品,给予公司价款共计300万元,(含增值税),双方合同约定,本年1月15日,甲公司从乙公司收取货款100万元,(含增值税),本年7月15日,甲公司从乙公司收取剩余货款200万元,(含增值税),甲公司本年向乙公司开具价款为300万元,(含增值税)的增值税专用发票,甲公司销售产品适用增值税率为13%,请对其进行纳税筹划。
我公司跟甲方签订工程承包合同100万,我们又把工程分包给乙方80万,我们开给甲方的发票和乙方开给我们的发票均是3%税率,现在我公司去项目所在地预交增值税,是按100万全额预交吗?还是按差额20万预交?
我公司跟甲方签订工程承包合同100万,我们又把工程分包给乙方80万,我们开给甲方的发票和乙方开给我们的发票均是3%税率,现在我公司去项目所在地预交增值税,是按100万全额预交吗?还是按差额20万预交?
甲公司为增值税一般纳税人,本年 1 月 15 日销售 150 件产品给乙公司,价款共计 300 万元(含增值税)。双方合同约定本年 1 月 15 日甲公司从乙公司收取货款 100 万 元(含增值税),本年 7 月 15 日甲公司从乙公司收取剩余货款 200 万元(含增值税) 甲公司本年向乙公司开具价款为 300 万元(含增值税)的增值税专用发票。甲公司销售 产品适用增值税税率为 13%。请对其进行纳税筹划。
5.甲公司为增值税一般纳税人,本年1月15日销售150件产品给乙公司,价款共计300万元(含增值税)。双方合同约定本年1月15日甲公司从乙公司收取货款100万元(含增值税),本年7月15日甲公司从乙公司收取剩余货款200万元(含增值税)。甲公司本年向乙公司开具价款为300万元(含增值税)的增值税专用发票。甲公司销售产品适用增值税税率为13%。请对其进行纳税筹划。
汇总纳税备案总机构参与年度汇算清缴标识选是还是否
老师,请问餐具入错为固定资产建账后,账务处理有什么方式把这笔固定资产处理掉,是内账
老师好,需要发快递,为了发快递买了些竹子放在箱子里当隔断,竹子记哪里(销售发快递,快递费我们自己承担)
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
那我开票300万了,记账凭证是300万的税额,如何按差额报税呢?那成本200万如何冲减税额?凭证是什么?
意思是我开票含税300万,借应收账款300万,贷收入285万,应交税金15万,可劳务派遣工资成本200万,我如何冲减应交税金?还要开票么?怎么开?
意思我开票300万,次月报税系统也是15万的税,如何操作按差额5万缴税?报税比对如何过
在你的申报表里面有一个专门的附表,就是填写扣除了这个200万。填写之后,你的主表自动就是生成的销售额100万去计算相关的增值税。
小规模纳税人若按简易计税差额的税率也是5%对么?是否可以参考全额3%或差额5%那个税额少来选择如何开票?是否可行?原定后当年可以变更么开票计税方式么?
可以的 差额是优惠,你可以享受也可以放弃享受
保安服务公司可以选择差额报税5%,意思就是全额开票(普票5%),差额报税!;或是全额开票(普票3%)报税!
开票,可以差额可以全额 全额开票也可以享受差额计税,申报表填写享受就可以啦