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老师,我们出售一台设备给丙公司,假设设备应销售200万,但是我们中间有个服务商乙公司,他们和丙公司对接和在中间提供服务,他们和丙公司谈的最终成交价是300万,其中100万差价我们要付给乙公司,乙公司给我们开具6%增值税专用发票(开票明细:服务费) 那请问老师:1、我们给乙公司的100万怎么做账? 2、这100万能和机器进项一起算这个项目的成本么?

2022-03-24 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-24 18:32

这个时候你让人家给你开票,然后你是借销售费用处理。也可以放到这个项目,成本也可以的。

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这个时候你让人家给你开票,然后你是借销售费用处理。也可以放到这个项目,成本也可以的。
2022-03-24
你好;如果这样的话; 你应该是全款20万开票出去 去做收入;    收到发票做成本费用去  才合理的  
2023-01-04
你好,你们开给挂靠公司的时候按减去这1.5的金额开
2022-01-15
这里是属于债权重组,正常签订债务重组协议,然后根据协议调整账务处理。 债务重组涉及到相关的设务、技术进行抵债,这些是要视同销售,正常开具发票处理的。
2020-08-11
您好,母公司是销售类公司还是生产企业?
2024-04-06
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