你好,盈利的情况下,结转之前本年利润余额在贷方,那结转的时候就是在借方,这样余额才可以结平。 所以结转本年利润的分录就是 借:本年利润 ,贷:利润分配—未分配利润

老师好,问下,12月底做完账,是不是结转全年净利润?企业亏损-20万,记录 借:本年利润 -20万 贷:利润分配-未分配利润 -20万 对吗?除了做这笔分录,还需要做别的吗?
老师您好,我用这个模板来录入凭证,怎么资产负债表会,差个未分配利润呢?是要多加一笔,本年利润结转未分配利润吗?
老师好,请问您详细讲一下这笔分录,我对本年利润利润分配结转这块搞不懂
老师好,我现在本年利润明细账上贷方负100,我想做年末结转分录,是 借:利润分配-未分配利润 -100 贷:本年利润 -100,是这样做分录吗?
老师 帮我看看这张凭证。我的做法是 结转利润,本年利润借方有余额 结转至利润分配-未分配利润科目中 应该做分录是 借:利润分配_未分配利润 贷:本年利润 这样本年利润科目余额才是0 我一开始这样做分录系统提示我不对 我反过来跟答案的一样还是提示不对 不知道咋回事了 这样就没法结账
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?