您好同学借,,在建工程100.万,借应交税费、应交增值税,进项税额17万,贷应付账款117 。借,在建工程7000,贷应付账款7000 。借在建工程6780,贷。银行存款,6780 。借固定资产,1013780贷在建工程。1013780

1-甲公司购入一台需安装的设备专票价款10万,税额13000元,银行存款支付 2-银行存款支付运费500元31存款支付安装费2000元 3-设备安装完毕交付使用 怎么做会计分录
3、企业购入设备一台,专用发票上注明价款为100万元,增值税为17万元,发生运杂费2万元款项均以存款支付设备收到并交付安装安装过程中领用材料3元发生安装人员工资4000元设备安装完毕并交付使用。要求编制相关会计分录。
2、从东方公司购入需要安装的设备一台:(1)买价100o00元,增值税13000元;运费10000元,增值税900元,款项全部未支付。设备已收到并交付安装。(2)设备由东安公司安装,支付安装费10000元,增值税额900元。(3)安装过程中领用甲材料2000元。(4)设备安装完毕,经验收设备达到可使用状态并交付使用。
设置会计分录:购入需安装设备台,价款158000元,增值税额20540元,用银行存款支付价税款。另用现金支付运费600元,用银行存款支付安装费6800元。该设备安装完工,交付生产车间使用。
【练习】ABC公司于1月10日购入一台需安装的设备,用银行存款支付下列款项:设备买价200000元,增值税26000元;运费价款3000元,税额270元;保险费价款2000元,税额120元。安装过程中领用原材料2500元。1月20日,设备达到预定可使用状态,交付使用。1.购入设备2.安装设备3.设备达到预定可使用状态
老师您好,公司需要更改经营范围,但是主体主营业务也要更改,是怎么个 流程?
进项票几年未勾选认证会形成滞留票吗
郭老师请问下2024年度贷款利息我用回单做账走的财务费用,然后汇算清缴也没有调增,现在把发票补开来了,那我还用做账务处理吗,怎么弄合适呢
老板让我作废红冲一张11月份的增值税专票,11月份的增值税我都交过了,然后现在12月份,我红冲掉那张发票之后,我分录就是要写个红冲分录是吧?然后我申报增值税的时候,比如12月开发票是10万,我红冲是1万,我实际申报增值税的时候就是按9万来算的?
我公司开了广告费的发票10万元,文化事业建设税如何计算缴纳,存在不存在起征点
人力资源公司给对方代发工资代交社保,收取服务费,每笔25元,应发工资118298.16,实发工资116669.05,个税54.23,社保1574.88,服务费1120,怎么开票,怎么做账,工资数是选择普票差额征收,开票金额是开应发工资数118298.16,扣除额也是118298.16吗?管理费开专票1120,专票的话简易的5个点吗?
我公司开了广告费的发票10万元,文化事业建设税如何计算缴纳
我如果说是想系统的学习税务,应该怎么学啊
农产品免税的普票是凭发票直接抵扣的吗?还需要供应商提供什么资质材料不得
现在自查2016年增值税及附加税补缴的分录怎么做