你好,这个费用的话是一开始有没有做分录,还是直接咱们交的钱呀,有没有对应的发票。
您好,我的劳务分包中有扣管理费和税费,就是本来 应付100万元施工费,扣除了10万管理费,扣除了2万税费,实际只支付了88万,我的分录是这样的,因为对方未开票,我先冲我的主营业务收入,借:主营业务收入100万 贷:其它应付款 100万,实际付款时,我是借:其它应付款100万 销售费用 -工程结算税费 - 2 销售费用 -工程结算税费 - 2销售费用 -工程结算管理费 -10 贷:银行存款88万,我想把劳务分包的扣除管理费和税费分开,我就设置了销售费用-工程结算管理费/税费,现在发现好乱,像这种有什么好的办法吗?能在其它应付中体现扣了多少税费和管理费,谢谢
做远期结售汇业务。因为违约品仓扣除了十几万的费用。这个费用怎么做分录?
外贸企业。美金做的远期结售汇业务。锁汇业务到期。因为交割日没有到账的金额。所以按违约处理。银行会扣除部分汇率差额的费用。这个费用怎么做分录?
外贸企业。美金做的远期结售汇业务。锁汇业务到期。因为交割日没有到账的金额。所以按违约处理。银行会扣除部分汇率差额的费用。这个费用怎么做分录?
某公司2020年发生有关经营业务如下:(1)产品销售收入1200万元,其他废税收入36万元。(2)房产税2万元,城市维护建设税6万元。(3)销售成本700万元,销售费用240万元(其中,广告费用200万元,其他税前可全部扣除的销售费用40万元)。(4)营业外支出10万元,其中有被质检部门罚款2万元,违反交通法规罚款支出2万元;因逾期归还银行贷款支付违约金2万元,诉讼费用4万。请计算此公司本年度的企业所得税附:第四十四条企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
老师,制造业每个月缴纳社保,我计提时,是把所有的管理人员缴纳的养老医疗各种加起来然后做到借管理费用~社保 还是说总金额怎么按人头或者工资金额分配?
A企业在一年前给B企业对公账户汇了一笔款,还没有开具发票,由于A企业经营不善,A企业已注销,原A企业的法人代表要求B企业,退还该笔款项到原法人代表的个人卡里,退还之前,B企业应该让A企业提供什么证明,才能给B企业法人代表退款?
老师什么是劳务税。 工程用柴油由甲方或总承包单位提供来源,施工队按实际使用柴油量,按实际使用量每天付款。价格以当地市场挂牌价,含13%的税,可用于抵扣劳务税。
个体工商户更正增值税申报数据,重新填列专票金额,为什么没有重新计税呢
做的锁汇业务。因为交割日没有到账的金额。所以按违约处理。银行会扣除部分汇率差额的费用。这个费用怎么做分录?
你好,这个金额的话,咱们看发票,嗯,正常这种情况会给我们出具发票的,嗯,可以计入,营业外支出,