你好,学员,可以,直接计入当期损益的

请问,公司去年以及以前年度都是亏损的,今年有点利润,要怎么做可以不用交企业所得税?做以前年度损益吗?
你好,老师,我们企业前几年都是亏损,今年第一季度盈利了,在报月报的时候是必须要缴纳企业所得税吗?还是可以弥补以前年度亏损的,
您好,请问一下,以前年度都是亏损,发现有一个累计折旧多提了,我家属于小企业会计准则,可以不走以前年度年度损益调整吗?还是只要有以前年度的调整不管往年是不是亏损都得补交企业所得税啊?
您好,我家以前年度有多提累计折旧,我才发现,我想今年调整,我家是企业会计准则,可以不走以前年度损益调整吗?麻烦告知一下分录怎么做,我家以前都是亏损,可以不补交企业所得税吗?还是不管往年亏不亏损都必须交企业所得税呢?谢谢
您好,我家是小企业,才发现以前年度有多提折旧的现象。我想在今年调整。可以不走以前年度损益调整吗?以前年度都是亏损,还是说不管亏不亏损都必须交企业所得税啊?
老师,我们公司一般纳税人找个人买二手车,可以抵扣进项嘛,或者怎么样可以抵扣进项,交易市场开出的发票可以根据个人销售使用过的物品3减2来抵扣嘛
请问老师,年终奖单独计税,个人汇算的时候需要一起做汇算清缴吗?
老师,你好!我们公司要装软件,对方来的软件工程师住宿费是我们出了,我们要计什么费用?
老师你好,我们公司支付货款打到对方公司法人的个人账户上,我们会有什么风险吗?
公司有2个亿的收入和成本,但是供应商不给开具进项发票,所以我们一直没开销项没法确认收入成本,现在我们想确认无票收入,但是成本取得不了发票该怎么操作呢
老师,您好!请问一下异地建筑服务的预缴增值税应该什么时候去交税?有没有时间限制
请问老师,股权变更的税源信息登记表,有模板吗?
老师,您好。企业所得税汇算《职工薪酬支出及纳税调整明细表》里面,“工资薪金支出”这一项的“税收金额”是指实际发放的金额吗?
补交往年的企业所得税汇算,和补交往年的城建附加税,需要用到以前年度调整吗?我们是生产型的,是小企业会计准则,但是补交的金额大,因为2022年超过300万了,补交100多万的企业所得税,这个也能记入当期损益?如果不用以前年度调整,直接记入今年的税金,那25年汇算时,这个会影响所得税吧,因为汇算清缴时,会自动根据利润表减去预交的税,那不就最后就变成退税了吗
外贸企业,国外客户想要美金佣金,我们怎么操作合适?