你好,你按照他的提示的数据填写上这个数试一下。是不是你填的数和它这个系统出的数据不一样呀。

老师,我们24年有一笔业务开了两次发票,确认了两次收入,结转了两次成本导致一次成本没有进项发票,现在税局让调增,这个应该怎么处理呢?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
具体填哪个数据
那个二八九点儿八五。那个数据,
我填了,显示这个
你好同学,那个附表四,你看看你填的数据对吗。
填的就是你说的那个数据
你好同学,方便跟我说一下你这个题目的具体业务类型吗?我看看哪里有错,因为这样看的话,没办法判断到底是哪里出了问题。
我在报税,在填写增值税及税费,提示这个,我就没有明白什么意思
你好,咱的业务有啥特殊的情况吗?没有特殊的情况,这些数据,,我们不用填写的,直接把这些数据删除了,重新保存报表。
哪这个提示是怎么回事
你好,咱有相关的业务吗?没有相关的业务的话,有可能数据识别错误,或者是你再填数的时候有填错的地方,让系统理解错了。