对的,是的,是这么做的。

加计抵减计算为:当期进项税额-当期进项转出金额的金额乘以加计抵减比率,如果当期进项税额转出有个金额,不过这个金额不是转出的本期的进项税额,是转出之前月份的嘛这个计算当期加计抵减金额时,这个不用从当期金额里面减去的吧
在计算增值税加计抵减时,计税依据进项税额,需要扣除进项转出的金额么
计算加计抵减税额,是按当期可抵扣进项税额应是扣减该进项转出后的金额作为计税依据?
什么可以按照当期可抵扣进项税额加计5%或10%抵减应纳税额
二、先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。这句话是什么意思
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进项-进项转出后的余额?还是进项?
进项减去进项转出之后的 前提是你这个进项已经加计扣除了。
做一道税务师题时是直接按进项*15%,没有扣除进项转出呢?搞的我有点糊涂
截图看一下题目的。
综合题,很长。算出销项,进项,进项转出后再算应交增值税,我在算加计抵减时是用进项扣除转出后的余额进行加计,但答案上是直接用进项*15%
看一下他这个进项转出之前加计扣除没有 比如有没有提到月份?
不是你理解的问题,就是当月有进项转出的金额,在加计时要不要扣除后,算加计数?
你这个进项里面包含进项转出就应该减去 非常肯定。如果你这个进项没有包含这个比进项转出的就不需要。 当月的进项都应该包含在里面才对
好的,知道了
不用客气,工作愉快。
19年购进发票,因现在要红冲部分金额,要作进项转出部分税额,这部分在算加 计时要用当月进项扣除转出后的金额来算加计吗?
19年四月份之前不减 19年四月份之后的需要
符合加计政策,现在主要想知道 这个月算加计时,用哪个数*15%?是直接用进项还是进项减转出后 的余额?
你好,19年四月份之后的进项-进项转出 19年四月份之前的进项
比如,这个当月销项1600,当月进项1500,本月转出19年10月进项200,可享受加计10%,那本月加计抵减数1500+200=1700乘10%,还是1500*10%
一直都是一般纳税人的 2500减200)*10%
1500-200=1300来算?不是直接用1500?
你给 是的,是这么做的。