你好,不需要开的。你已经开了10万的不是吗?

请问一下业务是:我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ,并且我们开具了发票,客户要求我们把10万元公账转给客户,客户再按照10万的12%服务费又转给我们,请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷:银行存款 10万元 借:银行存款1.2万元 贷:应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
请问一下业务是:我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ,并且我们开具了发票,客户要求我们把10万元公账转给客户,客户再按照10万的12%服务费又转给我们,请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷:银行存款 10万元 借:银行存款1.2万元 贷:应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
请问一下我们代客户收取会务费10万,会议总共用了5万,结余5万我们要退给客户,客户也给我们开了发票。用的5万元里面包含我们公司提供的会议直播2万元,这2万元还单独给客户开票嘛
老师,请教下,我跟你说一个三角关系。有一个客户泽航介绍另外一个客户北同来我们这里东西,客户泽航是要赚取差价的。客户北同打款给我10万,其中5万(比如我们扣取了税费1万,还有4万给泽航)是要给客户泽航的。我们开票给了北同,票面是10万的。然后泽航把4万直接当成是她下次的购买产品预付款,这种做法我们的账能平吗?
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
给员工用的备用金需要还是什么意思 公司用现金支票取现不用还是什么意思
做计提分配工资的分录时,保存的时候说工会经费将为负数不给保存,怎么处理
老师残保金是取全年12个月平均工资计算吗
老师您好,FOB条款下,给客户签订CI合同时,产品总金额是2万美金,未收取客户FOB中国境内段的运杂费,实际FOB中国境内运杂费是1000块。 那我们在填写报关单时,中国境内产生的运杂费1000块,是否应该包含在产品的2万美金中? 还是说产品金额填2万美金,运杂费单独在杂费项填写?
减资和股权转让能一起做吗
问过税局,小唐开给小张的劳务报酬发票,个税次月交,忘记问是哪个人交了,是小张交吗
老师,合作社是用的小企业会计准则做账,购买的设备能一次性全部记入成本吗
递延收益是属于负债类科目吗?
我们这个班多久正式上课?
老师,你好!请问互联网公司的增值税和所得税的税负范围一般是在什么区间呢?
嗯嗯 就是我们是第三方,甲方委托给我们代收费,我们收了10万元会务费已经开给参会代表了,用了5万,剩的5万也给客户了,现在客户要求我们收的2万还要开票给客户,那我们就开12万的票了
开不了的,这个2万不需要开发票,你跟她说已经包含在10万里面了。