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请问一下我们代客户收取会务费10万,会议总共用了5万,结余5万我们要退给客户,客户也给我们开了发票。用的5万元里面包含我们公司提供的会议直播2万元,这2万元还单独给客户开票嘛

2022-11-15 13:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-15 13:32

你好,不需要开的。你已经开了10万的不是吗?

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快账用户4868 追问 2022-11-15 13:35

嗯嗯 就是我们是第三方,甲方委托给我们代收费,我们收了10万元会务费已经开给参会代表了,用了5万,剩的5万也给客户了,现在客户要求我们收的2万还要开票给客户,那我们就开12万的票了

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齐红老师 解答 2022-11-15 13:36

开不了的,这个2万不需要开发票,你跟她说已经包含在10万里面了。

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你好,不需要开的。你已经开了10万的不是吗?
2022-11-15
你好,你们有运输的经营范围吗?资质吗?如果没有的话,一块开到货物里面就可以的,这5000块钱平m分摊到货物里面
2022-06-13
同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
1.当客户北同打款10万给您时,您可以从银行账户中收到10万。 2.您扣除税费1万后,将4万转给客户泽航。这可以作为预付款进行处理。 3.您开票给客户北同,票面金额为10万。这笔收入可以在您的账簿中记录为销售收入。 4.对于客户泽航的4万预付款,您可以在您的账簿中记录为预收账款。 5.当您下次与客户泽航进行交易时,您可以从预收账款中扣除相应的金额,并记录为销售收入。
2023-10-31
首先,作为外贸公司,您收到海外客户的 5 万货款,虽然不用给客户开具发票,但这部分收入仍需纳税。通常是按照 “免、抵、退” 的政策来处理。 关于您采购了 4 万的货物并取得 4 万的专票,是可以用于申请出口退税的,但能否全退 13 个点,取决于多种因素。 出口退税主要退的是增值税和消费税。但不是所有情况都能 13 个点全退,具体退税率要根据您出口的货物类别以及相关政策规定来确定。可能存在低于 13 个点的退税率。 对于您收到 5 万货款的纳税问题,由于您的业务符合免税政策,所以不需要缴纳增值税销项税额,但需要核算和申报相关的免税收入。
2024-08-22
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