借:管理费用-办公费200 管理费用-服务费280 贷:银行存款480 全部按照价税合计入账,可以全额抵扣增值税 借:应交税费—应交增值税(抵减税款)480 贷:管理费用 480

老师,一般纳税人税控盘和税控盘服务费抵扣增值税分录怎么写呢?
老师请问一般纳税人交税控盘的服务费.分录怎么做呀?
老师,请问一下你们税控盘服务费分录怎么做的呢?
请问老师,一般纳税人税控盘服务费怎么做分录
老师好!一般纳税人收到税控盘服务费的发票,入账的和抵扣的会计分录怎么做
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
好的老师这个如果是当期没有税款的话是不是不用抵扣
这个有期限吗
没有期限限制性规定的
就是只要是有税款的时候就可以抵扣是吧,没有税款可以先不抵扣
学员您好,是的,对的