您好 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 实际抵减的时候 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借:管理费用-办公费 借方红字

老师好,我想问一下,我们税控盘的服务费怎么账务处理呢?
老师,你好!请教一下:税控盘服务费抵扣减应交增值税,怎么写分录呢?
老师请问一般纳税人交税控盘的服务费.分录怎么做呀?
老师,请问一下你们税控盘服务费分录怎么做的呢?
请问老师,一般纳税人税控盘服务费怎么做分录
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
老师,这样做,期末余额还是有数据
借:应交税费-应交增值税-销项税额 280 贷:应交税费-应交增值税-减免税额 280 再写一笔分录
不用转到营业外收入吗?老师辛苦啦
不用转到营业外收入啊