你好,这个是你退回的固定资产吗?

(4)2×12年3月12日,改良工程完工并验收合格,甲公司以银行存款支付工程总价款56万元。当日,改良后的设备投入使用,预计尚可使用年限为8年,采用年限平均法计提折旧,预计净残值为16万元。2×1212月31日,该设备发生日常维护修理支出0.5万元,已用银行存款支(5)2×13年12月31日,该设备因遭受自然灾害发生严重毁损,甲司决定对其进行出售,取得残料变价收入30万元,应收保险公司赔偿款万元,发生清理费用2万元;款项均以银行存款收付,不考虑设备出售的相关税费。(答案中的金额单位用万元表示)(1)编制2×09年固定资产购建的会计分录。(2)计算2×09、2×10年度该设备计提的折旧额。(3)计算2×10年12月31日该设备计提的固定资产减值准备,并编制相应的会计分录。(4)计算2×11年度该设备计提的折旧额。(5)编制2×11年12月31日该设备转入改良时的会计分录。
业务一:乙企业为增值税一般纳税人,2020年发生与固定资产相关的下列后续支出:(1)2020年年初,甲企业对A生产设备进行改良,该设备原价为500万元,已计提折旧300万元。(2)A生产设备发生资本化支出共计45万元,其中领用的工程物资的成本5万元领用的自产产品成本20万元,发生工程人员薪酬10万元,以银行存款支付10万元(3)A生产设备被替换旧部件的账面价值为10万元,旧部件无残值回收。(4)A生产设备改良完毕达到预定可用状态。(5)2020年8月,企业对B生产设备进行日常维修,取得增值税专用发票注明维修费用0.5万元,增值税额0.065万元,均以银行存款支付。根据上述业务编制相关会计分录
某企业2021年10月份发生下列经济业务:(1)购入原材料一批,价款50万元,增值税6.5万元,货款已付,材料验收入库。(2)销售产品一批,价款100万元(不含增值税),产品已发出货款尚未收到。(3)购入不需要安装的设备一台,价款20万元,增值税2.6万元,包装费1000元,运杂费4000元(取得运输部门专用发票),全部款项用银行存款支付,设备交付使用。(4)该公司转让交易性金融资产净收入4.5万元,款项已经存入银行。(5)从银行取得3年期借款50万元,准备用于购建厂房。(6)售出产品一批,价款180万元,增值税23.4万元,款项已经收妥入账。(7)生产车间报废设备一台,原价50万元,已提折旧48万元,支付清理费1000元,取得残值收入2000元,均通过银行存款收付,设备清理完毕。(8)用银行存款偿还短期借款本金80万元及利息4万元。(9)提取现金80万元,当日支付职工工资。(10)期末进行工资分配,其中生产人员70万元,车间管理人员3万元,厂部管理人员7万元。编制会计分录和计算企业利润形成及分配金额。
某企业2021年10月份发生下列经济业务:(1)购入原材料一批,价款50万元,增值税6.5万元,货款已付,材料验收入库。(2)销售产品一批,价款100万元(不含增值税),产品已发出货款尚未收到。(3)购入不需要安装的设备一台,价款20万元,增值税2.6万元,包装费1000元,运杂费4000元(取得运输部门专用发票),全部款项用银行存款支付,设备交付使用。(4)该公司转让交易性金融资产净收入4.5万元,款项已经存入银行。(5)从银行取得3年期借款50万元,准备用于购建厂房。(6)售出产品一批,价款180万元,增值税23.4万元,款项已经收妥入账。(7)生产车间报废设备一台,原价50万元,已提折旧48万元,支付清理费1000元,取得残值收入2000元,均通过银行存款收付,设备清理完毕。(8)用银行存款偿还短期借款本金80万元及利息4万元。(9)提取现金80万元,当日支付职工工资。(10)期末进行工资分配,其中生产人员70万元,车间管理人员3万元,厂部管理人员7万元。写出会计分录和具体金额请问怎么写
固定资产125万,累计折旧70万,然后打官司赢了,收到银行存款供70万(其中退设备款60万,违约金10万),然后怎么做账?麻烦列出分录
老师 退个人所得税 一定要用 本人的银行卡吗
老师您好,想咨询下,25年年未未分配利润未结转,在2026年2月结转,不会有什么影响吧
老师,企业注销后税务资料(申报的增值税企业所得税,以及年报资料在哪里可以查询呢?
在电子税务局免退税申报,超期申报,填写出口业务收汇情况表,非进口商付汇原因是怎样填写税务容易通过?
自己厂子的货车,需要交税嘛?自己货车去提货,油费和过路费怎么做会计分录?
我们公司是工业企业,有一家供货商,发给我们原材料,我们已经入库了,还有一个客户,他是我们把这些材料再带给这个客户,帮我做成成品,供货商直接把发票开给了客户,让客户把钱直接付给供货商,客户会给我开成本发票,这个业务有没啥问题?
老师,现在还要报经营所得的C表,这个是法人名下所有的个体户之类的汇总收入吗?就是不分查账征收还是核定征收吗?
因为第四季度的研发报不了,所以暂估了一笔费用,但没入账,只是第四季度加上了这笔费用,年报的时候直接没算那笔,现在如果调整第四季度的财报,会让补缴税费吗?
老师,人力资源公司,12月份的时候暂估了,因为公司不想交那么多税。1月份计提工资的时候我可以把它当作12月份那笔暂估剩余的算1月份的工资吗?
文文老师在吗?找一下老师
是的,固定资产退回给对方了,设备已拆走
借银行存款70万, 累计折旧70 管理费用负数 贷固定资产125